Zarządzenie Nr 55/04
Zarządzenie Nr 55/2004
Burmistrza Gminy Myszyniec
z dnia 23 marca 2004 r.
w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2003 rok
Na podstawie art. 136 ust. l ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (j. t. z 2003r Dz. U. Nr 15, póz. 148 z późń. zm.) Burmistrz Gminy zarządza, co następuje:
§ 1.
Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2003 rok zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu gminy przedstawia się Radzie Gminy w Myszyńcu oraz przesyła Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie.
§ 2.
Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Gminy.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik do Zarządzenia Nr 55l 2004
Burmistrza Gminy Myszyniec z dnia 23 marca 2004r.
w sprawie przedstawienia sprawozdania
z wykonania budżetu gminy za 2003 r.
Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2003 rok
Budżet gminy na 2003 rok został uchwalony uchwałą Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2003 roku w kwotach:
dochody - 16.515.365 zł
wydatki - 17.528.905 zł
w tym plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wynosi 1.470.693 zł.
W wyniku wprowadzonych w ciągu roku zmian w planie dochodów i wydatków uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Burmistrza Gminy budżet gminy został zwiększony i na dzień 31 grudnia 2003r wynosił:
dochody - 18.063.730 zł
wydatki - 20.430.270 zł
w tym plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami 1.544.545 zł. W ciągu 2003 roku budżet gminy zmieniany był 14 razy. Burmistrz pięciokrotnie dokonał zmian budżetu w toku jego wykonywania zarówno z upoważnienia ustawowego, jak i upoważnienia udzielonego przez Radę Gminy. Wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2003r wynosi:
dochody - 17.592.048,20 zł
wydatki - 17.884.528,87 zł
Budżet gminy za 2003 rok zamknął się deficytem w kwocie 706.141 zł i w stosunku do roku ubiegłego jest wyższy o 507.893 zł.
Zobowiązania na dzień 31.12.2003 wynoszą 3.512.177 zł w tym z tytułu zaciągniętych pożyczek 2.190.257 zł. Przyrost zadłużenia z tytułu zaciągniętych pożyczek w stosunku do roku ubiegłego wynosi 73,33 %. W ciągu roku Burmistrz Gminy Myszyniec zawarł dwie umowy - pożyczek z WFOŚiGW w Warszawie na łączną kwotę 1.213.114 zł.
Przyjęty na 2003 rok plan spłaty pożyczek w kwocie 413.660 zł w ciągu roku nie uległ zmianie i został zrealizowany w 100 %
Zmiany zobowiązań w ciągu roku z tytułu zaciągniętych pożyczek w WFOŚi GW:
- stan na początku roku -1.263.626
- wpływy pożyczek -1.340.291
- spłaty pożyczek - 413.660
- umożenia pożyczek
- stan na koniec roku -2.190.257
w tym:
1) zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek na budowę kanalizacji
- 502.046 zł
2) zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek na budowę wodociągu zbiorowego
-515.610 zł
3) zobowiązanie z tytułu zaciągniętych pożyczek na termomodernizację szkół
-1.172.601 zł.
I DOCHODY
Dochody Gminy Myszyniec za rok 2003 wynoszą 17.592.048 zł i stanowią 97,39% rocznego planu dochodów. W stosunku do 2002 roku dochody gminy wzrosły o 972.877 zł, tj. o 5,85 % - w wyniku niżej wyszczególnionych zmian
Lp |
Wyszczególnienie |
Wykonanie 2002 zł |
Wykonanie 2003 zł |
Przyrost dochodów w stos. do 2002r -zł |
1 |
Subwencja ogólna w tym subwencja oświatowa |
8.850.417 5.485.618 |
9.716.735 6.170.299 |
+ 866.318 + 684.681 |
2 |
Dotacje w tym dotacje na inwestycje własne |
4.666.472 2.334.058 |
4.783.476 2.721.024 |
+ 117.004 + 386.966 |
3 |
Dochody własne w tym udziały w podatku dochód. od osób fizycznych |
3.102.282 707.998 |
3.091.837 728.901 |
- 10.445 + 20.903 |
|
Ogółem dochody |
16.619.171 |
17.592.048 |
+ 972.877 |
W okresie ostatnich dwóch lat nastąpiły zmiany w strukturze dochodów budżetu gminy na korzyść subwencji ogólnej i dotacji na inwestycje własne. Systematycznie maleją zaś dochody własne.
W strukturze dochodów budżetu gminy poszczególne grupy dochodów stanowią odpowiednio:
- dochody własne - 17,58%
- dotacje - 27,19%
- subwencje ogólne - 55,23 %
Realizację planu poszczególnych grup dochodów i strukturę wykonanych dochodów budżetu gminy przedstawia poniższe zestawienie.
Wykonanie planu i struktura zrealizowanych dochodów gminy.
Lp. |
Wyszczególnienie |
Plan po zmianach w zł |
Wykonanie na 31.12.2003 |
Struktura wykonanych dochodów ogółem % | |
zł |
% | ||||
1 |
Subwencja ogólna Z tego: część podstawowa część oświatowa część rekompensująca |
9.716.735 3.265.827 6.170.299 280.609 |
9.716.735 3.265.827 6.170.299 280.609 |
100 100 100 100 |
55,23 18,56 35,07 1,60 |
2 |
Dotacje |
5.410.764 |
4.783.476 |
88,4 |
27,19 |
21 |
Dotacje celowe na realizację zadań zleconych ustawami W tym zadań inwestycyjnych |
1.544.545 34.000 |
1.543.747 34.000 |
99,95 100 |
8,78 - |
22 |
Dotacje celowe na inwestycje własne |
3.324.413 |
2.721.024 |
81,85 |
15,47 |
23 |
Dotacje na dofinansowanie dodatków mieszkaniowych |
287.995 |
267.346 |
92,83 |
1,52 |
24 |
Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień |
46.411 |
44.151 |
95,13 |
0,25 |
25 |
Dotacje celowe na dofinansowanie pozostałych zadań bieżących |
207.400 |
207.208 |
99,91 |
1,17 |
3 |
Dochody własne |
2.936.231 |
3.091.837 |
105,30 |
17,58 |
|
Ogółem dochody |
18.063.730 |
17.592.048 |
97,39 |
100,00 |
Szczegółowy obraz zrealizowanych dochodów w 2003 roku zawierają załączone tabele: Nr 1 i 3
1. Dotacje
Wskaźnik wykonania planu dotacji wynosi 88,40 %.
Otrzymane dotacje w kwocie 4.783.476 zł stanowią 27,19 % budżetu gminy. Gmina nie wykorzystała przyznanych dotacji na łączną kwotę 4.139,20 zł, w tym:
- dotacje celowe na zadania zlecone ustawami w kwocie 798,24 zł - zwrócono do
budżetu Wojewody ( dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne -
116,30 zł i dotacja na zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne - 681,94 zł),
- nie pobrano dotacji celowych na inwestycje własne w kwocie 889 zł (dotacja z
WFOŚ i GW - na budowę zbiornika wodnego - 601 zł i dotacja z TFOGR na
modernizację dróg gminnych - 288 zł),
- nie wykorzystano i nie pobrano z budżetu Wojewody kwoty 2.260 zł z dotacji
przeznaczonej na utrzymanie miejsc pamięci narodowej,
- nie wykorzystano i nie pobrano dotacji z PEFRON-u przeznaczonej na zadania
bieżące ŚDS-u-192 zł
Pozostałe dotacje wykorzystane zostały w całości zgodnie z przeznaczeniem, przy czym dotację na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych OPS pobrał w nadmiernej wysokości o 20.649 zł. Kwotę tą zwrócono do budżetu Wojewody w 2004 roku.
Wykorzystane dotacje celowe na realizację zadań zleconych ustawami wynoszą 1.543.747 zł, w tym:
1/ z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego - 1.500.003 zł z przeznaczeniem na:
- realizację zadań MUW - 75.681 zł
- zadania z zakresu OC - 500 zł
- „wyprawki szkolne" - 10.722 zł
- utrzymanie OPS i różne formy pomocy społecznej realizowane przez
OPS -1.054.100 zł
- wydatki bieżące ŚDS - 292.000 zł
- sfinansowanie kosztów oświetlenia dróg nie będących w zarządzie
gminy - 33.000 zł,
- budowę nowych punktów oświetlenia ulic, placów i dróg nie
będących w zarządzie gminy -34.000 zł
2/z Krajowego Biura Wyborczego - 43.744 zł
z przeznaczeniem na:
- aktualizację rejestru wyborców - 1.512 zł
- przeprowadzenie ogólnokrajowego referendum - 42.232 zł.
Otrzymane dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień w kwocie 44.151 zł pochodzą:
— z budżetu Starosty Ostrołęckiego na realizację zadań z zakresu melioracji
36.411 zł,
-- z budżetu Wojewody na utrzymanie miejsc pamięci narodowej 7.740 zł.
Bieżące zadania własne gminy dofinansowane były dotacjami w wysokości 495.203 zł, w tym:
1/ z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego - 495.203 zł z przeznaczeniem na:
— dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych -
287.995zł
— Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli -
emerytów i rencistów - 17.400 zł
— dofinansowanie dożywiania dzieci - 165.000 zł
2/ z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 24.808 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji „Mitingu Lekkoatletycznego Środowiskowych Domów Samopomocy Województwa
Mazowieckiego".
Na dofinansowanie inwestycji własnych otrzymane dotacje w kwocie 2.721.024 zł pochodzą z następujących źródeł:
- z Fundacji Wspomagania Wsi -16.000 zł - na budowę wodociągu zbiorowego,
- z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych - 75.212 zł - na
modernizację gminnych dróg transportu rolniczego,
- z Ministerstwa Edukacji Narodowej (wcześniej z Urzędu Kultury Fizycznej i
Sportu w Warszawie) - 250.000 zł - na budowę Sali Sportowej przy Szkole
Podstawowej w Wolkowych,
- z SAPARD-u - 594.168 zł - na przebudowę drogi gminnej Zawodzie -
Niedźwiedź,
- i z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie - 1.785.644 zł -
na budowę wielofunkcyjnego zbiornika wodnego.
2. Dochody własne
Plan dochodów własnych zrealizowany został w 105 % jednak w stosunku do roku ubiegłego dochody te nieznacznie zmalały (-10.445 zł). W 2003 roku zrealizowane dochody własne gminy wyniosły 3.091.837 zł w tym podstawowe dochody podatkowe 2.199.404 zł.
Zmieniły się proporcje między dochodami gminy realizowanymi przez Urząd Skarbowy a dochodami realizowanymi przez Urząd Miasta i Gminy na korzyść Urzędu Miasta i Gminy.
Realizację planu poszczególnych dochodów własnych oraz ich strukturę przedstawia poniższe zestawienie.
Realizacja dochodów własnych gminy.
Lp |
Wyszczególnienie |
Plan po zmianach zł |
Wykonanie na dzień 31.12.2003 |
Struktura dochodów własnych % | |
zł |
% | ||||
1 |
Podstawowe dochody podatkowe w |
2.142.204 |
2.199.404 |
102,67 |
71,13 |
tym: |
|
|
|
| |
- udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa |
749.373 |
735.111 |
98,10 |
23,78 | |
- podatek od nieruchomości |
1.000.500 |
1.011.114 |
101,06 |
32,70 | |
- podatek rolny |
70.800 |
64.883 |
91,64 |
2,10 | |
- podatek leśny |
82.707 |
83.570 |
101,04 |
2,70 | |
- podatek od środków transport. |
82.500 |
139.244 |
168,78 |
4,50 | |
- opłata skarbowa |
57.000 |
59.484 |
104,36 |
1,92 | |
- karta podatkowa |
35.600 |
40.269 |
113,11 |
1,30 | |
- podatek od czynności |
|
|
|
| |
cywilnoprawnych |
63.724 |
65.729 |
130,15 |
2,13 | |
2 |
Podatek od spadków i darowizn |
6.800 |
8.847 |
130,11 |
0,29 |
3 |
Opłata targowa |
150.000 |
152.289 |
101,53 |
4,93 |
4 |
Opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych |
79.033 |
79.337 |
100,38 |
2,57 |
5 |
Dochody z mienia komunalnego |
364.044 |
427.652 |
120,79 |
13,83 |
|
Odsetki od środków na rach. bank. |
34.000 |
48.188 |
141,73 |
1,56 |
7 |
Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat podatków i opłat |
11.200 |
18.995 |
169,60 |
0,61 |
8 |
Partycypacja w kosztach budowy urządzeń komunalnych |
55.000 |
61.518 |
111,85 |
1,99 |
9 |
Pozostałe dochody |
93.950 |
95.607 |
101,76 |
3,09 |
|
Razem |
2.936.231 |
3.091.837 |
105,30 |
100,00 |
Pozostałe dochody własne stanowią:
- opłaty za usługi opiekuńcze - 18.036 zł
- opłaty za wydawanie świadectw miejsca pochodzenia zwierząt - 8.180 zł
- dzierżawa obwodów łowieckich - 2.030 zł
- dochody budżetowe uzyskane przez szkoły i placówki oświatowe - 59.353 zł
- inne - 8.008 zł
Niepełne wykonanie planu dochodów dotyczy:
- podatku rolnego 91,64 %,
- oraz udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa -
98,10%.
Bardzo wysoki wskaźnik wykonania podatku od środków transportowych, dochodów z mienia komunalnego oraz odsetek od nieterminowych wpłat jest wynikiem egzekwowania zaległych należności tych dochodów.
W strukturze dochodów własnych największy udział stanowią:
- podstawowe dochody podatkowe 71,13%
z tego:
1) podatek od nieruchomości 32,70%,
2) udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu
państwa 23,78%.
- i dochody zmienia komunalnego 13,83%.
Mimo wykonania planu dochodów podatkowych w 102,67% w okresie dwóch ostatnich lat nastąpiło zmniejszenie wpływów tych dochodów o 82.208 zł, tj. o ok. 4%. W stosunku do roku ubiegłego zmalały wpływy następujących podatków i opłat:
- podatków realizowanych przez Urzędy Skarbowe o 71.143 zł (podatek od
czynności cywilno-prawnych, karty podatkowej i podatku od spadków i
darowizn),
- podatku od nieruchomości o 55.099 zł,
- i podatku rolnego o 5.340 zł.
Zmniejszone dochody z podatku od nieruchomości spowodowane są wyraźnym wzrostem skutków obniżenia górnych stawek podatkowych z 239.410 zł w 2002 roku do 492.503 zł w 2003 roku oraz wzrostem udzielonych ulg i umorzeń z 973 zł w 2002 roku do 55.998 zł w 2003 roku.
Natomiast zmniejszenie wpływów z podatku rolnego spowodowane jest obniżeniem się średniej ceny żyta stosowanej przy ustalaniu wymiaru tego podatku o 10,06% oraz wzrostu ulg i umorzeń z 373 zł w 2002 roku do 973 zł w 2003 roku.
Zmiany w wielkości uzyskanych dochodów podatkowych i opłat w okresie 2002-2003 ilustruje poniższe zestawienie.
Wielkość dochodów podatkowych i opłat w okresie 2002 - 2003 rok
Lp. |
Wyszczególnienie |
Wykonanie w 2002 w zł |
Wykonanie w 2003 w zł |
Wskaźnik dynamiki 2003/2002 % | |
1 |
Podstawowe dochody podatkowe: |
2.281.682 |
2.199.404 |
96,39 | |
|
Udziały w podatkach stanów, dochód budżetu państwa |
719.670 |
735.111 |
102,15 | |
|
Podatek od nieruchomości. |
1.066.213 |
1.011.114 |
94,83 | |
|
Podatek rolny |
70.223 |
64.883 |
92,40 | |
|
Podatek leśny. |
79.873 |
83.570 |
104,63 | |
|
Podatek od środków transportowych |
119.893 |
139.244 |
116,14 | |
|
Karta podatkowa |
59.864 |
40.269 |
67,27 | |
|
Podatek od czynności cywilnoprawnych |
121.711 |
65.729 |
54,00 | |
|
Opłata skarbowa |
44.264 |
59.484 |
134,38 | |
2 |
Podatek od spadków i darowizn |
4.413 |
8.847 |
200,48 | |
3 |
Opłata targowa |
94.668 |
152.289 |
160,87 | |
4 |
Opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych |
70.792 |
79.337 |
112,07 | |
5 |
Dochody z mienia komunalnego |
357.396 |
427.652 |
119,66 | |
6 |
Partycypacja ludności w kosztach budowy urządzeń komunalnych |
90.890 |
61.518 |
67,68 | |
Największy przyrost podatków i opłat w stosunku do 2002 roku osiągnięty został:
- z opłaty targowej 160,87%,
- z opłaty skarbowej 134,38 %,
- z dochodów z mienia komunalnego 119,66 %,
- i z podatku od środków transportowych 116,14 %.
Należności zaległe na dzień 31.12.2003r wynoszą 97.042 zł, stanowią 5,51 % zrealizowanych dochodów i w stosunku do roku 2002 wzrosły o 15.634 zł tj. o 19,20%.
Szczegółowy wykaz zaległości na dzień 31.12.2003r przedstawia się następująco:
Lp |
Wyszczególnienie |
Przypis netto zł |
Zaległość | |
zł |
% | |||
1 |
Podatek od nieruchomości |
1.036.298 |
26.566,35 |
2,56 |
2 |
Podatek rolny |
72.052 |
7.389 |
10,26 |
3 |
Podatek leśny |
85.922 |
2.450 |
2,85 |
4 |
Podatek od środków transportowych |
189.045 |
49.801 |
26,34 |
5 |
Karta podatkowa |
48.994 |
8.917 |
18,20 |
6 |
Podatek od czynności cywilnoprawnych |
65.896 |
550 |
0,83 |
7 |
Najem lokali mieszkalnych |
6.386 |
307 |
4,81 |
8 |
Użytkowanie wieczyste |
18.251 |
12 |
0,06 |
9 |
Dzierżawa składników majątkowych |
86.204 |
1.050 |
1,22 |
|
Razem |
1.609.048 |
97.042,35 |
6,03 |
Zaległe należności z tytułu opłat za korzystanie z mienia komunalnego wynoszą 1.369 zł, w tym:
- z tytułu najmu lokali mieszkalnych 307 zł,
- z tytułu użytkowania wieczystego 12 zł(3 osoby),
- z tytułu dzierżawy stoisk do sprzedaży mięsa na targowicy - 1.050 zł.
Należności zaległe z tytułu podatków wynoszą 95.673 zł i w stosunku do roku ubiegłego są wyższe o 27.233 zł. Powodem tego stanu jest głównie wzrost zaległych należności w podatku od środków transportowych z 19.275 zł w 2002 roku do 49.801 zł w 2003 roku
Należności zaległe z tytułu podatków są przedmiotem prowadzonego postępowania egzekucyjnego w administracji.
W ciągu roku wystawiono 128 tytułów wykonawczych na kwotę 30.382 zł w tym:
— w łącznym zobowiązaniu pieniężnym 86 tytułów wykonawczych
na kwotę 20.498 zł
— w podatku od nieruchomości 42 tytuły wykonawcze na kwotę 9.884 zł
Poza tym wystawiono 686 upomnień
w tym:
— na łącznym zobow. pieniężnym 482 upomnienia
— na podatek od nieruchomości 204 upomnienia
W 2003 zabezpieczeniem hipotecznym objęto należności podatkowe na kwotę 14.664,50 zł - 3 hipoteki w tym:
— w łącznym zobowiązaniu pieniężnym 3 hipoteki na kwotę 14.664,50 zł
W okresie od 01.01.2003 do 28 lutego wyegzekwowano zaległości podatkowe na kwotę 16.175,05 zł, w tym:
— w podatku od nieruchomości 7.073,60 zł,
— w łącznym zobowiązaniu pieniężnym 3.664,85 zł,
— w podatku od środków transportowych 5.436,60 zł.
Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą 552.775 zł (492.503 zł bez podatku od środków transportowych) i w porównaniu z rokiem ubiegłym są wyższe o 313.635 zł ( z wyłączeniem podatku od środków transportowych 253.363 zł).
Skutki udzielonych ulg, odroczeń i umorzeń wynoszą 56.706 zł co stanowi 1,87 % dochodów własnych gminy i w stosunku do roku 2002 są wyższe o 55.963 zł.
W 2003 roku umorzono zaległości podatkowe przedsiębiorcom na kwotę 54.893,33 zł. Wykaz przedsiębiorców, którym umorzono te zaległości oraz podatników podatku rolnego i leśnego, którym umorzono zaległości w kwocie wyższej niż 100 zł podawany jest do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w siedzibie UMiG Myszyniec.
II WYDATKI
Plan wydatków budżetu gminy zrealizowany został w kwocie 17.884.528,87 zł tj. w 87,54 %. w tym:
- wydatki bieżące w kwocie 11.975.812,21 zł-w 93,41 %
- wydatki majątkowe w kwocie 5.908.716,66 zł - w 77,65 %
Niski wskaźnik wykonania wydatków spowodowany jest głównie niskim wskaźnikiem wykonania wydatków inwestycyjnych - 77,65%.
Zobowiązania budżetu gminy na dzień 31.12.2003 rok wynoszą 3.512.177 zł, w tym z tytułu zaciągniętych pożyczek 2.190.257 zł. Pozostałe zobowiązania w kwocie 1.321.920 zł dotyczą:
- zobowiązań inwestcyjnych UMiG - 84.452 zł
- zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego -515.556 zł
z tego:
1) w oświacie - 393.102 zł
2) w UMiG - 75.311 zł
3) w pomocy społecznej - 47.143 zł
- zobowiązań szkół z tytułu dostaw towarów - 5.534,90zł
- zobowiązań z tytułu świadczeń społecznych i wypłat dodatków mieszkaniowych
-268,41 zł
- zobowiązań UMiG z tytułu dostaw towarów - 770 zł
Ponadto Gmina zobowiązana jest do zwrotu 715.340 zł pobranej dotacji w 2001 roku z budżetu Wojewody na budowę zbiornika wodnego.
Z wydatkowanych 17.884.528,87 zł w 2003 roku wydatki bieżące stanowią 66,96 % z tego:
- wydatki bieżące oświaty 39,28 %
- wydatki bieżące opieki społecznej 12,97 %
- dotacje z budżetu gminy 2,42 %
oraz wydatki majątkowe 33,04 %
Pozostałe środki tj. 12,29 % wydatkowane zostały na zadania realizowane przez UMiG.
Mimo, że na przestrzeni ostatnich dwóch lat poziom wydatków bieżących budżetu gminy nie uległ zmianie to w poszczególnych jednostkach budżetowych zmiany w tych wydatkach są znaczne. W stosunku do 2002 roku wzrosły wydatki w szkołach i placówkach oświatowych o 8,95 % i w Środowiskowym Domu Samopomocy o 15,55%.
Zmalały natomiast wydatki realizowane przez OPS o 12,67 % i Urzędu Miasta i Gminy o 10,44%.
Spośród zadań realizowanych przez UMiG największy spadek wydatków odnotowuje się w rozdziałach:
- drogi publiczne gminne o 50,92 %,
- OSP o 13,89%.
Natomiast wzrosły wydatki na:
- oczyszczanie i gospodarkę odpadami o 29,53 %,
- na oświetlenie dróg i ulic o 22,86 %.
Wykonanie planu i struktura wydatków w 2003 roku wg podmiotów przedstawia poniższe zestawienie
w zł
Lp |
Wyszczególnienie |
Plan wydatków 2003 |
Wykonanie planu wydatków |
Wskaźnik wykonania planu |
Struktura wydatków % |
I |
Wydatki bieżące |
12.821.033 |
11.975.812 |
93,41 |
66,96 |
1 |
Szkoły i placówki oświatowe |
7.067.220 |
7.025.562 |
99,41 |
39,28 |
2 |
Opieka społeczna |
2.367.798 |
2.320.173 |
97,99 |
12,97 |
21 |
Ośrodek Pomocy Społecznej |
2.048.798 |
2.001.365 |
97,68 |
11,19 |
22 |
Środowiskowy Dom Samopomocy |
319.000 |
318.808 |
99,94 |
1,78 |
3 |
UMiG |
3.386.015 |
2.630.077 |
77,67 |
14,71 |
31 |
Dotacje z budżetu gminy |
432.878 |
432.798 |
99,98 |
2,42 |
32 |
Pozostałe wydatki bieżące |
2.953.137 |
2.197.279 |
74,4 |
12,29 |
II |
Wydatki majątkowe |
7.609.237 |
5.908.717 |
77,65 |
33,04 |
|
Razem wydatki |
20.430.270 |
17.884.529 |
87,54 |
100 |
Wykonanie wydatków bieżących w latach 2002-2003r wg podmiotów
Lp |
|
2002 |
2003 |
Wzrost wyda w stosunków w 2003r u do 2002r | |
zł |
% | ||||
I |
Wydatki bieżące |
11.908.055 |
11.975.812 |
+ 67.757 |
0,56 |
1 |
Szkoły i placówki oświatowe |
6.448.437 |
7.025.562 |
+ 577.125 |
8,95 |
2 |
Opieka społeczna |
2.567.560 |
2.320.173 |
-247.387 |
-9,64 |
21 |
OPS |
2.291.661 .. . |
2.001.365 |
- 290.296 |
-12,67 |
22 |
ŚDS |
275.899 |
318.808 |
+ 42.909 |
15,55 |
3 |
UMiG |
2.892.058 |
2.630.077 |
-261.981 |
-9,06 |
3 1 |
Dotacje |
438.570 |
432.798 |
+ 5.772 |
-1,321 |
32 |
Pozostałe wydatki bieżące, w tym: |
2.453.488 |
2.197.279 |
- 256.209 |
-10,44 |
|
- drogi publiczne gminne, |
177.699 |
87.210 |
-90.489 |
- 50,92 |
|
- ochotnicze straże pożarne, |
84.802 |
73.026 |
-11.776 |
-13,89: |
|
- gospodarka odpadami i |
106.924 |
138.500 |
+ 31.576 |
29,53 |
|
oczyszczanie, |
|
|
|
|
|
- oświetlenie ulic i dróg, |
113.248 |
139.133 |
+ 25.885 |
22,86 |
|
- utrzymanie UMiG, |
1.275.379 |
1.256.795 |
- 18.584 |
-1,46 |
|
- przeciwdziałanie alkoholizmowi. |
44.918 |
40.547 |
-4 371 |
- 9,73 |
Plan bieżących wydatków budżetowych został wykonany w 93,41 %. Nie podjęto realizacji wydatku z rozdz. 01095 w kwocie 400.162 zł, tj. zwrotu dotacji do budżetu państwa wskutek oczekiwania od czerwca 2003r na decyzję Wojewody dotyczącą umorzenia tego zobowiązania.
Niskie wykonanie planu wydatków dotyczy przede wszystkim:
- gospodarki mieszkaniowej - 63,18 %
( nie zrealizowano planu zakupu gruntów)
- wydatków na plany zagospodarowania przestrzennego - 84,96 %
- wydatków na cmentarze - 74,93 %
( niskie wykonanie wynika z faktu niepełnego wykorzystania przyznanej dotacji na utrzymanie miejsc pamięci narodowej)
- wydatków na obsługę długu publicznego - 78,57%
( oszczędności te spowodowane są faktem, że Gmina uniknęła prefinansowania pożyczkami inwestycji współfinansowanej przez fundusz przedakcesyjny -SAPRD)
- wydatków w dziale administracja publiczna - 86,36 %
( niski wskaźnik wykonania wydatków dotyczy wszystkich rozdziałów - są to wydatki związane z utrzymanien Urzędu i obsługą Rady )
Planowane wydatki na realizację zadań własnych o charakterze obowiązkowym zostały zrealizowane następująco:
- ochrona przeciwpożarowa - 75,27 %
- oświata i wychowanie - 99,41 %
- instytucje kultury - 100%
- opieka społeczna - 97,99 %
- dodatki mieszkaniowe - 100 %
- wydatki związane z profilaktyką rozwiązywania problemów alkoholowych - 51,30%
- utrzymanie czystości i porządku w gminie - 99,50 %
Realizacja pozostałych bieżących wydatków budżetowych w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej nie odbiega od planowanych kwot. Szczegółowy obraz zrealizowanych wydatków w 2003 roku zawierają załączone tabele Nr 2 i 4.
Bieżące wydatki na oświatę stanowią 39,28 % budżetu gminy i wyniosły 7.025.562 zł w tym na:
- 11 szkół podstawowych 4.401.824 zł
- Przedszkola przy szkołach podstawowych 391.770 zł
- 3 Gimnazja 1.477.465 zł
- Samorządowe Przedszkole 154.535 zł
- Świetlice szkolne 54.689 zł
- Dowożenie uczniów 287.872 zł
- Kultura fizyczna i sport 20.187 zł
- Zespół ekonomiczno - administracyjny 188.747 zł
- Pozostałe wydatki 48.371 zł.
Łączna ilość uczniów wynosiła w 2003 roku 1.593, w tym w gimnazjach 539. Wydatki na jednego ucznia wyniosły:
- w szkołach podstawowych 4.181 zł,
- w gimnazjach 2.741 zł.
Natomiast wydatki na jedno dziecko w Przedszkolu Samorządowym wynoszą 6.181 zł
W stosunku do 2002 roku wydatki na oświatę wzrosły średnio o 8,95 %, w tym:
- w przedszkolach o 25,60 %,
- na dowożenie uczniów o 16,98 %,
- w gimnazjach o 13,64 %,
- na utrzymanie Gminnej Administracji Placówek Oświatowych o 5,75 %,
- w szkołach podstawowych o 6,06 %,
- na dokształcanie nauczycieli o 2,93 %.
Zmalały natomiast wydatki na utrzymanie świetlic szkolnych o 8,38 %.
Ogólna charakterystyka wydatków budżetowych w poszczególnych rozdziałach oświaty
Szkoły podstawowe 4.406.581zł
O wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz świadczenia na rzecz
osób fizycznych - 3.990.417
O wydatki pozapłacowe - 400.922
O wydatki na zakupy inwestycyjne - 4.757
O wyprawki szkolne dla uczniów podejmujących naukę
w klasie pierwszej szkoły podstawowej - 10.485
Ogółem z tej formy dofinansowania skorzystało 130 uczniów.
Przeciętna ilość dzieci w szkołach podstawowych w 2003 roku -1.054
w tym:
Myszyniec |
-446 |
Myszyniec Stary |
- 44 |
Wolkowe |
- 92 |
Krysiaki |
- 68 |
Cięćk |
- 35 |
Wykrot |
- 81 |
Wydmusy |
- 75 |
Zalesię |
- 71 |
Białusny Lasek |
- 55 |
Olszyny |
- 49 |
Pełty |
- 38 |
Przeciętny koszt utrzymania jednego ucznia w szkole podstawowej -4.181 zł
Przedszkola przy szkołach podstawowych 391.870 zł
O wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz świadczenia na rzecz
osób fizycznych - 330.718
O wydatki pozapłacowe - 61.152
Przeciętna ilość dzieci w szkołach podstawowych podstawowych -163
w tym:
Myszyniec - 66
Myszyniec Stary - 9
Wolkowe - 16
Krysiaki - 8
Cięćk - 6
Wykrot - 13
Wydmusy - 12
Zalesię - 10
Białusny Lasek - 7
Olszyny - 8
Pełty - 8
Przeciętny koszt utrzymania jednego ucznia w oddziale przedszkolnym -2.404 zł
Gimnazja 1.477.465 zł,
O wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz świadczenia na rzecz
osób fizycznych - 1.250.565
O wydatki pozapłacowe - 226.900
Przeciętna ilość dzieci w gimnazjach - 539
Myszyniec |
- 385 |
Myszyniec Stary |
- 86 |
Wolkowe |
- 68 |
Przeciętny koszt utrzymania jednego ucznia w gimnazjum - 2.741
Dokształacanie i doskonalenie nauczycieli 30.971 zł
Z dopłat do dokształcania w 2003 roku skorzystało 49 nauczycieli studiujących i podnoszących kwalifikacje zawodowe (studia magisterskie, podyplomowe, uzupełniające magisterskie, studia licencjackie, kursy).
Dowożenie uczniów do szkół 287.872 zł
Dowóz uczniów w 2003 r. odbywał się
transportem własnym - 53.932
transportem PKS - 2.758
transportem wynajętym - 231.182
Z dowozu ogółem korzystało - 511 dzieci
Przeciętny koszt dowozu jednego dziecka - 563 zł
Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół 188.747 zł
O wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz świadczenia na rzecz
osób fizycznych - 170.770
O wydatki pozapłacowe - 17.978
O wydatki na zakupy inwestycyjne - 9.047
Pozostała działalność 17.400 zł
Sfinansowano świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów:
- talony na zakup świadczeń rzeczowych z okazji Dnia Kobiet
i Dnia Edukacji Narodowej - 521
- pomoc finansowa (zapomogi pieniężne) - 16.879
Świetlice szkolne 54.689 zł
O wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz świadczenia na rzecz
osób fizycznych - 50.189
O wydatki pozapłacowe - 4.500
Na terenie gminy znajduje sie jedna świetlica szkolna przy Zespole Szkół w Myszńcu.
Przeciętna ilość uczniów korzystających ze świetlicy -115
Przeciętny koszt na jednego ucznia - 476 zł
Przedszkola 154.535 zł
O wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz świadczenia na rzecz
osób fizycznych - 125.558
O wydatki pozapłacowe - 28.977
Przeciętna ilość dzieci korzystających z usług przedszkola - 25 dzieci
Przeciętny koszt utrzymania jednego dziecka - 6.181 zł
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 20.187 zł.
Wynagrodzenie koordynatora sportu - 4.000
Wydatki pozapłacowe ( dowóz dzieci, zakup materiałów i wyposażenia,
delegacje służbowe ) - 16.187
W strukturze wydatków budżetu gminy ogółem największy udział stanowią:
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 39,62 %, z tego:
wynagrodzenia szkół i placówek oświatowych 29,86 %
- i wydatki inwestycyjne 33,04 %
Pozostałe wydatki realizowane prze Gminę stanowią 24,53 %.
W 2003 roku wydatki budżetu gminy na wynagrodzenia wzrosły średnio o 4,64 %, w tym:
- w oświacie o 8,08 %,
- w pomocy społecznej o 5,16 %,
- w OSP o 30,76 %.
Zmalały natomiast wydatki na wynagrodzenia w UMiG o 17,13 %. Wzrosły wyraźnie wydatki na wynagrodzenia osób zatrudnionych przez UMiG na podstawie umów z Powiatowym Urzędem Pracy z 2.336 zł w 2202 roku do 75.269 zł w 2003 roku. Ogółem wydatki na te wynagrodzenia w 2003 roku wyniosły 246.093 zł, w tym PUP zrefundował kwotę 170.824 zł.
Wielkość wydatków w układzie rodzajowym przedstawia poniższe zestawienie.
Lp |
Wyszczególnienie |
Plan zl |
Wykonanie zl |
Wskaźnik-% wykonania planu |
Struktura wydatków -% |
I |
Wydatki inwestycyjne ogółem |
7.609.237 |
5.908.717 |
77,65 |
33,04 |
II |
Wydatki bieżące |
12.821.033 |
11.975.812 |
93,41 |
66,96 |
1 |
Wynagrodzenia z pochodnymi |
7.235.611 |
7.085.959 |
97,93 |
39,62 |
1 1 |
Szkoły i placówki oświatowe |
5.373.100 |
5.340.796 |
99,40 |
29,86 |
12 |
Pomoc społeczna |
682.904 |
665.949 |
97,52 |
3,72 |
13 |
UMiG |
1.046.599 |
970.996 |
92,78 |
5,43 |
14 |
OSP |
38.083 |
32.174 |
84,48 |
0,18 |
15 |
Zatrudnieni w UMiG na podstawie umów z PUP |
94.150 |
75.269 |
79,95 |
0,42 |
16 |
Pozostałe |
775 |
775 |
100 |
0,01 |
2 |
Dotacje z budżetu gminy |
432.878 |
432.798 |
99,98 |
2,42 |
3 |
Wydatki na obsługę długu |
89.916 |
70.647 |
78,57 |
0,40 |
4 |
Pozostałe wydatki bieżące |
5.062.628 |
4.386.409 |
86,64 |
24,53 |
OGÓŁEM WYDATKI |
20.430.270 |
17.884.529 |
87,54 |
100 |
Wielkość wydatków w układzie rodzajowym w latach 2002-2003 |
LP |
|
2002 |
2003 |
Wzrost wydatków 2003 w stosunku do 2002r | |
zł |
o/o | ||||
I |
Wydatki inwestycyjne |
4.289.497 |
5.908.717 |
+ 1.619.220 |
37,75 |
II |
Wydatki bieżące |
1.908.055 |
11.975.812 |
+ 67.757 |
0,56 |
1 |
Wynagrodzenia z pochodnymi, w tym: |
6.772.005 |
7.085.959 |
+ 313.954 |
4,64 |
11 |
Szkoły i placówki oświatowe |
4.941.689 |
5.340.796 |
+ 399.107 |
8,08 |
12 |
Pomoc społeczna |
633.252 |
665.949 |
+ 32.697 |
5,16 |
13 |
UMiG |
1.171.691 |
970.996 |
-200.695 |
-17,33 |
14 |
OSP |
24.605 |
32.174 |
+ 7.569 |
30,76 |
15 |
Zatrudnienie na podstawie umów z PUP |
2.336 |
75.269 |
+ 72.933 |
|
16 |
Pozostałe |
- |
775 |
775 |
- |
2 |
Wydatki na obsługę długu |
97.439 |
70.647 |
- 26.792 |
- 27,50 |
3 |
Dotacje z budżetu gminy |
438.570 |
432.797 |
- 5.773 |
-1,32 |
4 |
Pozostałe wydatki bieżące |
4.600.041 |
4.386.409 |
-213.632 |
-4,64 |
|
Ogółem wydatki |
16.197.552 |
17.884.529 |
+ 1.686.977 |
|
Dotacje z budżetu gminy wynosiły w 2003 roku 432.797 zł i przekazane zostały podmiotom na realizację bieżących zadań własnych gminy. Dotacje z budżetu gminy otrzymały:
- Związek Gmin Kurpiowskich - 2.000 zł
- Klub Sportowy „Bartnik" - 16.525 zł
- Myszyniecki Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji - 175.000 zł
- Miejsko Gminna Biblioteka - 145.000zł
- SIGE Ostrołęka - Publiczna SP Zdunek - 68.053 zł
-- Izby Rolnicze ( dotacje ustawowe ) - 1.220 zł
Ponadto z budżetu gminy przekazano kwotę 25.000 zł Starostwu Powiatowemu jako pomoc finansowana dofinansowanie remontu chodnika w Myszyńcu.
Planowane wydatki inwestycyjne zrealizowane zostały w 77,65 % a ich udział w wydatkach ogółem wynosi 33,04 %.
Wykonane wydatki inwestycyjne w kwocie 5.908.717 zł sfinansowane zostały
środkami pochodzącymi z następujących źródeł:
-z dotacji 2.755.023 zł
- z pożyczek 1.340.291 zł
- z wpłat ludności 61.518 zł
- z dochodów własnych gminy 1.751.885 zł
Wykonanie poszczególnych zadań inwestycyjnych przestawia się następująco:
w zł
Lp. |
Wyszczególnienie |
Plan 2003 |
Wykonanie za okres do 31.12.2003 |
Wskaźnik wykonania planu % |
Struktura wydatków % | |
|
WYDATKI MAJĄTKOWE |
|
|
|
| |
1 |
Dotacja dla Żarz. Pow. ZWOSP |
30.000 |
30.000 |
100,00 |
0,17 | |
2 |
Zakupy inwestycyjne - oświata |
14.257 |
13.804 |
96,83 |
0,08 | |
3 |
Wydatki na zakupy inwest. -UMiG |
10.000 |
4.900 |
49,01 |
0,03 | |
4 |
Inwestycje w oświacie - modernizacja SP w Wydmusach - modernizacja SP w Myszyńcu - budowa sali sport. - SP Wolkowe |
2.670.000 110.000 1.910.000 650.000 |
2.261.840,33 104.345,90 1.508.164,14 649.330,29 |
84,71 94,86 78,96 99,99 |
12,65 0,58 8,43 3,63 | |
5 |
Wodociąg zbiorowy Wykrot |
651.200 |
541.661,90 |
83,18 |
3,03 | |
6 |
Zbiornik wodny Wykrot |
1.911.245 |
1.903.839,41 |
99,61 |
10,65 | |
|
Modernizacja dróg |
989.025 |
987.867,73 |
99,88 |
5,52 | |
|
- przebud. dr. Zawodzie-Niedźwiedź |
796.359 |
796.357,96 |
100 |
4,45 | |
|
- modern, dr. tr. roi. Pełty 2,790 km |
89.434 |
89.433,50 |
100 |
0,50 | |
|
- modern, dr. tr. roi. Pełty 0,350 km |
19.550 |
18.395,36 |
94,09 |
0,10 | |
|
- moder. dr. Zalesię - Zdunek i Myszyniec St.- Wujaki |
9.373 |
9.373,20 |
100 |
0,05 | |
|
- moder. dr. Zdunek – Charcibałda - przebud. dr. Zdunek - Charcibałda - przebu. dr. gminnej Zduek Wydmusy o dł. 3,016 km - przebud. dr. gminnej Myszyniec St. |
50.196 7.320 5.093 |
50.195,79 7.320 5.092,91 |
100 100 100 |
0,28 0,04 0,03 | |
|
o dł. 2,625 km - przebud. dr. gminnej Myszyniec Leśny odł. 0,621 km |
8.180 |
8.180 |
100 |
0,05 | |
|
- modern, dr tr. roln. Olszyny 4,640 m |
2.430 |
2.429,61 |
99,98 |
0,01 | |
7 |
- modern, dr tr. roln. w m. Wykrot 2,620 km |
1.090 |
1.089,38 |
99,94 |
0,01 | |
|
Budowa targ. i moder. syst. ciepł. |
1.164.500 |
43.000 |
3,69 |
0,24 | |
|
- budowa targowiska |
30.000 |
30.000 |
100 |
0,17 | |
8 |
- moder. systemu ciepłowniczego |
1.134.500 |
13.000 |
1,15 |
0,07 | |
9 |
Bodowa oświetlenia dróg |
35.500 |
35.475,43 |
99,93 |
0,2 | |
10 |
Budowa kanalizacji - przyłączy |
14.210 |
13.204,17 |
92,92 |
0,07 | |
11 |
Zakup gruntów |
119.300 |
73.122,54 |
61,29 |
0,41 | |
|
Ogółem wydatki |
7.609.237 |
5.908.717 |
77,65 |
33,04 | |
Niewykonany został plan następujących zadań inwestycyjnych :
- zakup gruntów - wykonanie 61,29 %,
- modernizacja SP w Myszyńcu - wykonanie 78,96 %,
- budowa wodociągu zbiorowego - wykonanie 83,18 %,
- i modernizacja systemu ciepłowniczego gminy.
Ponadto na rachunek budżetu gminy wpłynęła kwota 9.025 zł z Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży z przeznaczeniem dla nieformalnej grupy osób fizycznych pn. „Młodzi dla Myszyńca" na naukę języków obcych. Kwota ta została zwrócona Fundacji.
III REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH PRZEZ ADMINISTRACJE RZĄDOWA.
Plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych gminie w 2003 roku wynosi 1.544.545 zł. Dotacje celowe na zadania zlecone zostały zrealizowane w kwocie 1.543.747 zł tj. w 99,95 % i zostały przeznaczone na pokrycie wydatków 2003 roku z zakresu zadań zleconych przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w kwocie 1.500.003 zł oraz na zadania zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze w kwocie 43.744 zł.
Z otrzymanej dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego odprowadzono w 2003 roku do budżetu Wojewody 798,24 zł, w tym:
— 116,30 zł z dotacji na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne,
— 681,94 zł z dotacji na zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne.
Dysponentami środków przeznaczonych na zadania zlecone gminie przez administrację rządową są:
— Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
— Krajowe Biuro Wyborcze - Delegatura Wojewódzka w Ostrołęce
Wielkość środków przyznanych i przekazanych gminie na poszczególne cele przez poszczególnych dysponentów obrazuje poniższe zestawienie.
Lp |
Wyszczególnienie |
Plan dochodów zł |
Wykonanie dochodów zł |
% |
1 |
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie - na zadania Urzędu Wojewódzkiego - na obronę cywilną - na sfinansowanie wyprawek szkolnych - na oświetlenie dróg i ulic nie będących w zarządzie gminy w tym na inwestycje - na opiekę społeczną |
1.500.801 75.681 500 10.722 67.000 34.000 1.346.898 |
1.500.003 75.681 500 10.722 67.000 34.000 1.346.100 |
99.95 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 99,94 |
2 |
Krajowe Biuro Wyborcze - Delegatura Wojewódzka w Ostrołęce - na aktualizację stałego rejestru wyborców - na przeprowadzenie ogólnokrajowego referendum |
43.744 1.512 42.232 |
43.744 1.512 42.232 |
100,00 100,00 100,00 |
|
Razem |
1.544.545 |
1.543.747 |
99,95 |
Wydatki na oświetlenie ulic, placów i dróg nie będących w zarządzie gminy w 2003 roku wyniosły 67.809 zł i sfinansowane zostały częściowo dotacją z MUW w kwocie 33.000 zł. Zobowiązanie Wojewody z tego tytułu wobec UMiG wynosi 34.809 zł. Kwota ta została zwrócona przez Wojewodę w lutym 2004 roku. Realizacja pozostałych dotacji w 2003 roku przebiegała prawidłowo, w tym kwotę 20.649 zł pobrano na wypłatę dodatków mieszkaniowych w nadmiernej wysokości.
IV REALIZACJA ZADAŃ POWIERZONYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
MIEDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.
Gminie powierzono realizację zadań jedynie z zakresu melioracji. Plan finansowy dochodów i wydatków tych zadań wynosi 36.411 zł.
Dotacje przekazane w 2003 roku stanowią 100 % planu dochodów. Plan wydatków zrealizowany został w 100 %.
Szczegółowy plan wykonania tych zadań zamieszczono poniżej.
Realizacja dotacji celowych związanych z realizacją zadań powierzonych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2003 r.
Dz. |
Rozdz. |
§ |
Treść |
Plan zł |
Wykonanie | |
zł |
% | |||||
750 |
|
|
Administracja publiczna |
36.411 |
36.411 |
100 |
|
75020 |
|
Starostwa powiatowe |
36.411 |
36.411 |
100 |
|
|
232 |
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego |
36.411 |
36.411 |
100 |
Razem |
36.411 |
36.411 |
100 |
Wykonanie planu wydatków na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego w 2003 roku.
Dz. |
Rozdz. |
§ |
Treść |
Plan zł |
Wykonanie | |
zł |
% | |||||
750 |
|
|
Administracja publiczna |
36.411 |
36.411 |
100 |
|
75020 |
|
Starostwa powiatowe |
36.411 |
36.411 |
100 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
27.870 |
27.870 |
100 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
2.876 |
2.876 |
100 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
4.983 |
4.983 |
100 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
682 |
682 |
100 |
WYKONANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z TYTUŁU WYDANYCH ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W 2003 ROKU
Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2003 roku wynoszą 79.337 zł i stanowią 100,38 % planu dochodów.
Realizacja tych wydatków przedstawia się następująco.
w zł
Dz. |
Rozdz. |
§ |
Treść |
Plan |
Wykonanie |
851 |
|
|
OCHRONA ZDROWIA |
79.033 |
40.547 |
|
85154 |
|
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
79.033 |
40.547 |
|
|
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń |
5.359 |
3.359 |
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
4.920 |
4.441 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
27.600 |
3.113 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
39.554 |
28.218 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
1.600 |
1.416 |
V POZABUDŻETOWE FORMY ORGANIZACYJNO-PRAWNE
Zadania gminy realizowane są również przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz dwie instytucje kultury:
-Myszyniecki Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji
- i Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną i Muzeum Regionalne w Myszyńcu.
Ponadto utworzone są środki specjalne przy Zespole Szkół w Myszyńcu, Publicznej Szkole Podstawowej w Pełtach, Publicznej Szkole Podstawowej w Wydmusach, Publicznej Szkole Podstawowej w Krysiakach, Publicznej Szkole Podstawowej w Wolkowych, Samorządowym Przedszkolu w Myszyńcu oraz przy Środowiskowym Domu Samopomocy.
Wykonanie planu przychodów i wydatków w/w form organizacyjnych przedstawia się następująco:
Lp. |
Wyszczególnienie |
Plan 2003/zl |
Wykonanie na | |
I |
Środki specjalne |
|
| |
1 |
Stan środków na początek roku |
4.168 |
5.630 | |
2 |
Przychody ogółem |
80.543 |
77.098 | |
3 |
Wydatki ogółem |
81.571 |
79.679 | |
4 |
Stan środków na dzień 31.12.2003r |
3.140 |
3.049 | |
II |
Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej |
|
| |
1 |
Stan środków na początek roku |
8.200] |
11.176 | |
2 |
Przychody ogółem |
11.800 |
11.795 | |
3 |
Wydatki ogółem |
20.000 |
14.295 | |
4 |
Stan środków na dzień 31.12.2003r |
- |
8.676 | |
III |
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej |
|
| |
1 |
Stan środków na początek roku |
45.260 |
- 62.870 | |
2 |
Przychody ogółem w tym: dotacje |
644.600 - |
665.072 - | |
3 |
Wydatki ogółem |
652.000 |
599.164 | |
4 |
Stan środków na dzień 31.12.2003r |
37.860 |
3.038 | |
IV |
Myszyniecki Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji |
|
| |
1 |
Stan środków na początek roku |
2.500 |
- 2.970 | |
2 |
Przychody ogółem |
310.000 |
300.437 | |
3 |
Wydatki ogółem |
311.601 |
297.607 | |
4 |
Stan środków na dzień 31.12.2003r |
899 |
-140 | |
V |
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Myszyńcu |
|
| |
1 |
Stan środków na początek roku |
- |
2.018 | |
2 |
Przychody ogółem |
145.500 |
145.200 | |
3 |
Wydatki ogółem |
145.000 |
146.833 | |
4 |
Stan środków na dzień 31.12.2003r |
500 |
385 | |
Burmistrz Gminy Myszyniec
Mgr inż. Bogdan Glinka
Realizacja dochodów budżetowych za 2003 rok
Tabela Nr 1
Dz. |
Rozdz. |
§ |
Treść |
Plan zł |
Wykonanie | ||||
zł |
% | ||||||||
010 |
|
|
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO |
1.851.285 |
1.854.877 |
100,19 | |||
|
01010 |
|
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi |
54.500 |
59.023 |
108,30 | |||
|
|
097 |
Wpływy z różnych dochodów |
38.500 |
43.023 |
111,75 | |||
|
|
629 |
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł |
16.000 |
16.000 |
100,00 | |||
|
01095 |
|
Pozostała działalność |
1.796.785 |
1.795.854 |
99,95 | |||
|
|
069 |
Wpływy z różnych opłat |
8.200 |
8.180 |
99,76 | |||
|
|
075 |
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze |
2.340 |
2.030 |
86,75 | |||
|
|
626 |
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych |
1.786.245 |
1.785.644 |
99,97 | |||
600 |
|
|
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ |
669.668 |
669.380 |
99,96 | |||
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
669.668 |
669.380 |
99,96 | |||
|
|
626 |
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych |
75.500 |
75.212 |
99,62 | |||
|
|
629 |
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł |
594.168 |
594.168 |
100,00 | |||
700 |
|
|
GOSPODARKA MIESZKANIOWA |
252.308 |
312.903 |
124,02 | |||
|
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
252.308 |
312.903 |
124,02 | |||
|
|
047 |
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości |
18.240 |
18.239 |
99,99 | |||
|
|
075 |
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze |
82.000 |
87.613 |
106,85 | |||
|
|
076 |
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności |
15.578 |
21.309 |
136,79 | |||
|
|
077 |
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości |
135.830 |
184.826 |
136,07 | |||
|
|
092 |
Pozostałe odsetki |
660 |
916 |
138,79 | |||
710 |
|
|
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA |
10.000 |
7.740 |
77,40 | |||
|
71035 |
|
Cmentarze |
10.000 |
7.740 |
77,40 | |||
|
|
202 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej |
10.000 |
7.740 |
77,40 | |||
750 |
|
|
ADMINISTRACJA PUBLICZNA |
234.854 |
239.955 |
102,17 | |||
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
75.681 |
75.681 |
100 | |||
|
|
201 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom |
75.681 |
75.681 |
100 | |||
|
75020 |
|
Starostwa powiatowe |
36.411 |
36.411 |
100,00 | |||
|
|
232 |
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego |
36.411 |
36.411 |
100,00 | |||
|
75023 |
|
Urzędy gmin/miast i miast na prawach powiatu |
122.762 |
127.863 |
104,16 | |||
|
|
069 |
Wpływy z różnych opłat |
10.100 |
11.421 |
113,08 | |||
|
|
075 |
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze |
63.000 |
63.296 |
100,47 | |||
|
|
083 |
Wpływy z usług |
14.000 |
16.785 |
119,89 | |||
|
|
092 |
Pozostałe odsetki |
4.000 |
4.729 |
118,23 | |||
|
|
097 |
Wpływy z różnych dochodów |
31.662 |
31.632 |
99,91 | |||
751 |
|
|
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA |
43.744 |
43.744 |
100,00 | |||
|
75101 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
1.512 |
1.512 |
100,00 | |||
|
|
201 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom |
1.512 |
1.512 |
100,00 | |||
|
75110 |
|
Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne |
42.232 |
42.232 |
100,00 | |||
|
|
201 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom |
42.232 |
42.232 |
100,00 | |||
754 |
|
|
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA |
500 |
500 |
100,00 | |||
|
75414 |
|
Obrona cywilna |
500 |
500 |
100,00 | |||
|
|
201 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom |
500 |
500 |
100,00 | |||
756 |
|
|
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ |
2.388.887 |
2.458.873 |
102,93 | |||
|
75601 |
|
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych |
35.800 |
40.311 |
112,60 | |||
|
|
035 |
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej |
35.600 |
40.269 |
113,11 | |||
|
|
091 |
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |
200 |
42 |
21,00 | |||
|
75615 |
|
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych |
716.707 |
717.740 |
100,14 | |||
|
|
031 |
Podatek od nieruchomości |
659.500 |
660.767 |
100,19 | |||
|
|
033 |
Podatek leśny |
54.207 |
54.217 |
100,02 | |||
|
|
034 |
Podatek od środków transportowych |
2.500 |
2.596 |
103,84 | |||
|
|
091 |
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |
500 |
160 |
32,00 | |||
|
75616 |
|
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych |
750.924 |
826.890 |
110,12 | |||
|
|
031 |
Podatek od nieruchomości |
341.000 |
350.347 L __ ._.............. |
102,74 | |||
|
|
032 |
Podatek rolny |
70.800 |
64.883 |
91,64 | |||
|
|
033 |
Podatek leśny |
28.500 |
29.353 |
102,99 | |||
|
|
034 |
Podatek od środków transportowych |
80.000 |
136.648 |
170,81 | |||
|
|
036 |
Podatek od spadków i darowizn |
6.800 |
8.847 |
130,10 | |||
|
|
037 |
Podatek od posiadania psów |
100 |
0 |
0 | |||
|
|
043 |
Wpływy z opłaty targowej |
150.000 |
152.289 |
101,53 | |||
|
|
050 |
Podatek od czynności cywilnoprawnych |
63.724 |
65.729 |
103,15 | |||
|
|
091 |
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |
10.000 |
18.794 |
187,94 | |||
|
75618 |
|
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw |
136.083 |
138.821 |
102,01 | |||
|
|
041 |
Wpływy z opłaty skarbowej |
57.000 |
59.484 |
104,36 | |||
|
|
048 |
Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych |
79.033 |
79.337 |
100,38 | |||
|
|
091 |
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |
50 |
0 |
0 | |||
|
75621 |
|
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa |
749.373 |
735.111 |
98,10 | |||
|
|
001 |
Podatek dochodowy od osób fizycznych |
741.873 |
728.901 |
98,25 | |||
|
|
002 |
Podatek dochodowy od osób prawnych |
7.500 |
6.210 |
82,80 | |||
758 |
|
|
RÓŻNE ROZLICZENIA |
9.746.735 |
9.760.270 |
100,14 | |||
|
75801 |
|
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego |
6.170.299 |
6.170.299 |
100,00 | |||
|
|
292 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
6.170.299 |
6.170.299 |
100,00 | |||
|
75802 |
|
Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin |
3.265.827 |
3.265.827 |
100,00 | |||
|
|
292 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
3.265.827 |
3.265.827 |
100,00 | |||
|
75805 |
|
Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin |
280.609 |
280.609 |
100,00 | |||
|
|
292 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
280.609 |
280.609 |
100,00 | |||
|
7581 |
|
Różne rozliczenia finansowe |
30.000 |
43.535 |
145,12 | |||
|
|
092 |
Pozostałe odsetki |
30.000 |
43.458 |
145,12 | |||
|
|
097 |
Wpływy z różnych dochodów |
0 |
77 |
0 | |||
801 |
|
|
OŚWIATA I WYCHOWANIE |
318.794 |
319.419 |
100,20 | |||
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
297.068 |
297.388 |
100,11 | |||
|
|
075 |
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze |
34.736 |
34.668 |
99,81 | |||
|
|
084 |
Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych |
1.610 |
1.996 |
123,98 | |||
|
|
097 |
Wpłvwv z różnych dochodów |
0 |
2 |
0 | |||
|
|
201 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
10.722 |
10.722 |
100,00 | |||
|
|
629 |
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł |
250.000 |
250.000 |
100,00 | |||
|
80114 |
|
Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkól |
4.600 |
4.985 |
108,37 | |||
|
|
083 |
Wpływy z usług |
4.600 |
4.985 |
108,37 | |||
|
80195 |
|
Pozostała działalność |
17.126 |
17.046 |
99,53 | |||
|
|
097 |
Wpływy z różnych dochodów |
306 |
226 |
73,86 | |||
|
|
203 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zdań bieżących gmin |
16.820 |
16.820 |
100,00' | |||
853 |
|
|
OPIEKA SPOŁECZNA |
1.842.893 |
1.821.290 |
98,83 | |||
|
8530 |
|
Ośrodki wsparcia |
317.000 |
316.808 |
99,94 | |||
|
|
201 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
292.000 |
292.000 |
100,00 | |||
|
|
244 |
Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych |
25.000 |
24.808 |
99,23 | |||
|
85313 |
|
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej |
14.158 |
14.042 |
99,18 | |||
|
|
201 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
14.158 |
14.042 |
99,18 | |||
|
85314 |
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne |
575.276 |
575.276 |
100,00 | |||
|
|
201 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
575.276 |
575.276 |
100,00 | |||
|
8531 |
|
Dodatki mieszkaniowe |
287.995 |
267.346 |
92,83 | |||
|
|
203 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) |
287.995 |
267.346 |
92,83 | |||
|
..... |
|
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze |
57.224 |
56.542 |
98,81 | |||
|
|
201 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
57.224 |
56.542 |
98,81 | |||
|
85319 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
286.700 |
286.700 |
100 | |||
|
|
201 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
286.700 |
286.700 |
100,00 | |||
|
85328 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
130.000 |
130.036 |
100,03 | |||
|
|
083 |
Wpływy z usług |
18.000 |
18.036 |
100,20 | |||
|
|
201 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
112.000 |
112.000 |
100,00 | |||
|
8539 |
|
Pozostała działalność |
174.540 |
174.540 |
100,00 | |||
|
|
201 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
9.540 |
9.540 |
100,00 | |||
|
|
203 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) |
165.000 |
165.000 |
100,00 | |||
854 |
|
|
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA |
18.062 |
17.602 |
97,45 | |||
|
8540 |
|
Przedszkola |
17.475 |
17.020 |
97,40 | |||
|
|
069 |
Wpływy z różnych opłat |
17.475 |
17.020 |
97,40 | |||
|
8549 |
|
Pozostała działalność |
587 |
582 |
99,15 | |||
|
|
097 |
Wpływy z różnych dochodów |
7 |
2 |
28,57 | |||
|
|
203 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) |
580 |
580 |
100,00 | |||
900 |
|
|
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |
686.000 |
85.495 |
12,46 | |||
|
90001 |
|
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
16.500 |
18.495 |
112,09 | |||
|
|
097 |
Wpływy z różnych dochodów |
16.500 |
18.495 |
112,09 | |||
|
9001 |
|
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
67.000 |
67.000 |
100,00 | |||
|
|
201 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
33.000 |
33.000 |
100,00 | |||
|
|
631 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami |
34.000 |
34.000 |
100,00 | |||
|
90095 |
|
Pozostała działalność |
602.500 |
0 |
0 | |||
|
|
626 |
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych |
602.500 |
0 |
0 | |||
Burmistrz Gminy Myszyniec
mgr inż. Bogdan Glinka
Dz |
Rozdz. |
§ |
Treść |
Plan zł |
Wykonanie | |
zł |
% | |||||
010 |
|
|
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO |
2.976.947 |
2.455.110 |
82,47 |
|
01010 |
|
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi |
651.200 |
541.662 |
83,18 |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
651.200 |
541.662 |
83,18 |
|
01022 |
|
Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badanie monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego |
11.040 |
8.389 |
75,99 |
|
|
4100 |
Wynagrodzenia agencyjno-pro wizyjne |
4.040 |
4.036 |
99,90 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1.000 |
161 |
16,10 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
6.000 |
4.192 |
69,87 |
|
01030 |
|
Izby rolnicze |
1.300 |
1.220 |
93,85 |
|
|
2850 |
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego |
1.300 |
1.220 |
93,85 |
|
01095 |
|
Pozostała działalność |
2.313.407 |
1.903.839 |
82,30 |
|
|
2910 |
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości |
400.162 |
0 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2.000 |
0 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
1.911.245 |
1.903.839 |
99,61 |
600 |
|
|
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ |
1.085.225 |
1.075.077 |
99,06 |
|
60014 |
|
Drogi publiczne powiatowe |
25.000 |
25.000 |
100,00 |
|
|
2710 |
Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących |
25.000 |
25.000 |
100,00 |
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
1.059.625 |
1.050.077 |
99,10 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
74 |
42 |
56,76 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
57.726 |
49.383 |
85,55 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
8.831 |
8.815 |
99,82 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
3.969 |
3.969 |
100,00 |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
989.025 |
987.868 |
99,88 |
|
60095 |
|
Pozostała działalność |
600 |
0 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
600 |
0 |
|
700 |
|
|
GOSPODARKA MIESZKANIOWA |
142.187 |
89.831 |
63,18 |
|
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
142.187 |
89.831 |
63,18 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2.000 |
0 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
20.887 |
16.700 |
79,95 |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
119.300 |
73.123 |
61,29 |
710 |
|
|
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA |
62.000 |
52.675 |
84,96 |
|
71004 |
|
Plany zagospodarowania przestrzennego |
50.000 |
43.683 |
87,37 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
50.000 |
43.683 |
87,37 |
|
71035 |
|
Cmentarze |
12.000 |
8.992 |
74,93 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1.300 |
1.186 |
91,23 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
10.000 |
7.740 |
77,40 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
700 |
66 |
9,43 |
750 |
|
|
ADMINISTRACJA PUBLICZNA |
1.717.050 |
1.482.830 |
86,36 |
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
220.497 |
193.125 |
87,59 |
|
|
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń |
450 |
214 |
47,56 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
152.700 |
140.372 |
91,93 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
12.507 |
12.507 |
100,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
35.900 |
24.588 |
68,49 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
4.920 |
3.488 |
70,89 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
3.400 |
2.677 |
78,74 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
4.000 |
3.458 |
86,45 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1.200 |
928 |
77,33 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
2.900 |
2.390 |
82,41 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
2.520 |
2.503 |
99,33 |
|
75020 |
|
Starostwo powiatowe |
78.763 |
69.022 |
87,63 |
|
|
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń |
7.700 |
7.562 |
98,21 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
47.000| |
44.197 |
94,04 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
4.819 |
4.818 |
99,98 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
12.000 |
8.212 |
68,43 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
1.644 |
1.133 |
68,92 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
400 |
0 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
800 |
0 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
3.000 |
1.747 |
58,23 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
1.400 |
1.353 |
96,64 |
|
75022 |
|
Rady gmin/miast i miast na prawach powiatu |
80.000 |
58.698 |
73,37 |
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
75.000 |
57.351 |
76,47 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2.400 |
1.347 |
56,13 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1.200 |
0 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
1.400 |
0 |
|
|
75023 |
|
Urzędy gmin/miast i miast na prawach powiatu |
1.125.735 |
994.647 |
88,36 |
|
|
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń |
16.711 |
13.346 |
79,86 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
600.556 |
570.449 |
94,99 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
43.952 |
43.952 |
100 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
109.006 |
102.255 |
93,81 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
21.520 |
14.959 |
69,51 |
|
|
4140 |
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |
4.000 |
2.846 |
71,15 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
82.700 |
75.100 |
90,81 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
22.160 |
22.152 |
99,96 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
14.000 |
4.322 |
30,87 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
160.700 |
108.720 |
67,65 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
18.600 |
11.895 |
63,95 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
8.900 |
6.919 |
77,74 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
12.930 |
12.831 |
99,23 |
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
10.000 |
4.901 |
49,01 |
|
75047 |
|
Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych |
39.575 |
31.420 |
79,39 |
|
|
4100 |
Wynagrodzenia agencyjno-pro wizyjne |
26.000 |
19.426 |
74,72 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
3.100 |
2.935 |
94,68 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
8.400 |
7.946 |
94,59 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
500 |
162 |
32,40 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
1.500 |
885 |
59,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
75 |
66 |
88,00 |
|
75095 |
|
Pozostała działalność |
172.480 |
135.918 |
78,80 |
|
|
2900 |
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związku gmin |
2.000 |
2.000 |
100,00 |
|
|
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń |
6.500 |
1.050 |
16,15 |
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
19.600 |
18.000 |
91,84 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
70.900 |
60.561 |
85,42 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
18.450 |
9.953 |
53,95 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
4.800 |
4.755 |
99,06 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
8.000 |
6.872 |
85,90 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
38.100 |
28.602 |
75,07 |
|
|
4570 |
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |
4.130 |
4.126 |
99,90 |
751 |
|
|
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA |
43.744 |
43.744 |
100,00 |
|
75101 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
1.512 |
1.512 |
100,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
225 |
225 |
100,00 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
31 |
31 |
100,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1.256 |
1.256 |
100,00 |
|
75110 |
|
Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne |
42.232 |
42.232 |
100,00 |
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
30.955 |
30.955 |
100,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
493 |
493 |
100,00 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
26 |
26 |
100,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
7.376 |
7.376 |
100,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
3.289 |
3.289 |
100,00 |
|
|
410 |
Podróże służbowe krajowe |
93 |
93 |
100,00 |
754 |
|
|
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA |
137.383 |
103.526 |
75,36 |
|
75412 |
|
Ochotnicze straże pożarne |
136.883 |
103.026 |
75,27 |
|
|
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń |
400 |
141 |
35,25 |
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
17.000 |
12.743 |
74,96 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
30.000 |
25.470 |
84,90 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
2.630 |
1.627 |
61,86 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
4.860 |
4.669 |
96,07 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
593 |
408 |
68,80 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
24.550 |
14.265 |
58,11 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
1.300 |
869 |
66,85 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
10.000 |
2.046 |
20,46 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
8.000 |
3.964 |
49,55 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
350 |
112 |
32,00 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
7.200 |
6.712 |
93,22 |
|
|
6230 |
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych |
30.000 |
30.000 |
100,00 |
|
75414 |
|
Obrona cywilna |
500 |
500 |
100,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia200 |
40 |
40 |
100,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
460 |
460 |
100,00 |
757 |
|
|
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO |
89.916 |
70.647 |
78,57 |
|
75702 |
|
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego |
89.916 |
70.647 |
78,57 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
2.000 |
1.806 |
90,30 |
|
|
8070 |
Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów |
87.916 |
68.841 |
78,30 |
801 |
|
|
OŚWIATA I WYCHOWANIE |
9.589.774 |
9.139.504 |
95,3 |
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
7.169.992 |
6.736.711 |
93,96 |
|
|
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń |
255.033 |
254.657 |
99,85 |
|
|
2590 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznych szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych |
68.053 |
68.053 |
100,00 |
|
|
3240 |
Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów |
10.722 |
10.722 |
100,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
2.735.173 |
2.726.941 |
99,70 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenia roczne ogółem |
201.623 |
200.366 |
99,38 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
564.836 |
558.886 |
98,95 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
76.814 |
76.370 |
99,42 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
237.417 |
231.322 |
97,43 |
|
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
28.468 |
26.458 |
92,94 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
59.102 |
58.625 |
99,18 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
5.498 |
5.479 |
99,65 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
75.912 |
75.807 |
99,86 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
985 |
985 |
100,00 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
3.388 |
3.232 |
95,40 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
172.211 |
172.211 |
100,00 |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
2.670.000 |
2.261.840 |
84,71 |
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
4.757 |
4.757 |
100,00 |
|
80104 |
|
Przedszkola przy szkołach podstawowych |
396.322 |
391.870 |
98,88 |
|
|
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń |
30.428 |
30.429 |
100,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
222.373 |
218.777 |
98,38 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenia roczne ogółem |
13.733 |
13.501 |
98,31 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
47.281 |
46.844 |
99,08 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
6.508 |
6.349 |
97,56 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
39.905 |
39.876 |
99,93 |
|
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
4.014 |
4.014 |
100,00 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
9.400 |
9.400 |
100,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
7.592 |
7.592 |
100,00 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
270 |
270 |
100,00 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
14.818 |
14.818 |
100,00 |
|
80110 |
|
Gimnazja |
1.489.550 |
1.477.464 |
99,19 |
|
|
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń |
56.389 |
56.389 |
100,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
884.735 |
877.178 |
99,15 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
61.977 |
61.976 |
100,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
178.068 |
174.182 |
97,82 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
24.277 |
23.721 |
97,71 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
91.314 |
91.315 |
100,00 |
|
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
9.130 |
9.042 |
99,04 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
32.492 |
32.492 |
100,00 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
200 |
201 |
100,50 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
92.839 |
92.839 |
100,00 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
1.011 |
1.011 |
100,00 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
57.118 |
57.118 |
100,00 |
|
80113 |
|
Dowożenie uczniów do szkół |
287.872 |
287.872 |
100,00 |
|
|
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń |
4.070 |
4.070 |
100,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
23.868 |
23.868 |
100,00 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenia roczne ogółem |
1.370 |
1.370 |
100,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
5.219 |
5.219 |
100,00 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
996 |
996 |
100,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
11.594 |
11.594 |
100,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
233.940 |
233.940 |
100,00 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
6.156 |
6.156 |
100,00 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
659 |
659 |
100,00 |
|
80114 |
|
Zespoły administracyjno-ekonomiczne szkół |
198.247 |
197.795 |
99,77 |
|
|
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń |
197 |
197 |
100,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
128.931 |
128.931 |
100,00 |
|
|
14040 |
Dodatkowe wynagrodzenia roczne ogółem |
9.253 |
9.253 |
100,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
25.009 |
25.009 |
100,00 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
3.426 |
3.426 |
100,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
11.655 |
11.655 |
100,00 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
98 |
98 |
100,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
5.835 |
5.835 |
100,00 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
106 |
106 |
100,00 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
283 |
283 |
100,00 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
3.954 |
3.954 |
100,00 |
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
9.500 |
9.048 |
95,24 |
|
80146 |
|
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |
30.971 |
30.971 |
100,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
25.012 |
25.012 |
100,00 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
5.959 |
5.959 |
100,00 |
|
80195 |
|
Pozostała działalność |
16.820 |
16.820 |
100,00 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
16.820 |
16.820 |
100,00 |
851 |
|
|
OCHRONA ZDROWIA |
79.033 |
40.547 |
51,30 |
|
85154 |
|
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
79.033 |
40.547 |
51,30 |
|
|
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń |
5.359 |
3.359 |
100,00 |
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
4.920 |
4.441 |
90,26 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
27.600 |
3.113 |
11,28 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
39.554 |
28.218 |
71,34 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
1.600 |
1.416 |
88,50 |
853 |
|
|
OPIEKA SPOŁECZNA |
2.367.798 |
2.320.173 |
97,99 |
|
85303 |
|
Ośrodki wsparcia |
319.000 |
318.808 |
99,94 |
|
|
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń |
170 |
170 |
100,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
142.086 |
142.086 |
100,00 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
11.523 |
11.523 |
100,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
27.606 |
27.605 |
100,00 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
3.566 |
3.566 |
100,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
73.290 |
73.291 |
100,00 |
|
|
4220 |
Zakup środków żywności |
3.826 |
3.826 |
100,00 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
2.995 |
2.995 |
100,00 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
804 |
804 |
100,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
41.476 |
41.284 |
99,54 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
1.649 |
1.649 |
100,00 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
4.935 |
4.935 |
100,00 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
5.074 |
5.074 |
100,00 |
|
85313 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej |
14.158 |
14.042 |
99,18 |
|
|
4130 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne |
14.158 |
14.042 |
99,18 |
|
85314 |
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne |
620.276 |
620.276 |
100,00 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
598.858 |
598.858 |
100,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
21.418 |
21.418 |
100,00 |
|
85315 |
|
Dodatki mieszkaniowe |
449.396 |
449.396 |
100,00 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
449.396 |
449.396 |
100,00 |
|
85316 |
|
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze |
57.224 |
56.542 |
98,81 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
57.224 |
56.542 |
98,81 |
|
85319 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
444.700 |
434.279 |
97,66 |
|
|
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń |
916 |
916 |
100,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
274.228 |
274.228 |
100,00 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
23.398 |
23.398 |
100,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
51.482 |
51.481 |
100,00 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
7.114 |
7.114 |
100,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
34.694 |
26.533 |
76,48 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
1.237 |
1.237 |
100,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
41.000 |
38.741 |
94,49 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
1.881 |
1.881 |
100,00 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
796 |
796 |
100,00 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
7.954 |
7.954 |
100,00 |
|
85328 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
253.504 |
226.495 |
1 89,35 |
|
|
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń |
14.350 |
13.961 |
97,29 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
109.652 |
95.184 |
86,81 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
5.072 |
5.072 |
100,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
23.443 |
21.284 |
90,79 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
3.734 |
3.407 |
91,24 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
4.917 |
4.916 |
100,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
88.289 |
78.624 |
89,05 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
1.003 |
1.003 |
100,00 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
3.044 |
3.044 |
100,00 |
|
85395 |
|
Pozostała działalność |
209.540 |
200.335 |
95,61 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
194.540 |
185.335 |
95,27 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
15.000 |
15.000 |
100,00 |
854 |
|
|
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA |
209.806 |
209.804 |
100,00 |
|
85401 |
|
Świetlice szkolne |
54.689 |
54.689 |
100,00 |
|
|
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń |
2.785 |
2.785 |
100,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
33.057 |
33.057 |
100,00 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenia roczne ogółem |
3.349 |
3.349 |
100,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
7.023 |
7.023 |
100,00 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
956 |
956 |
100,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
4.500 |
4.500 |
100,00 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
3.019 |
3.019 |
100,00 |
|
85404 |
|
Przedszkola |
154.537 |
154.535 |
100,00 |
|
|
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń |
6.983 |
6.983 |
100,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
86.224 |
86.224 |
100,00 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
6.534 |
6.534 |
100,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
18.055 |
18.055 |
100,00 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
2.432 |
2.432 |
100,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
22.259 |
22.257 |
100,00 |
|
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
1.500 |
1.500 |
100,00 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
2.657 |
2.656 |
100,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
2.563 |
2.563 |
100,00 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
5.330 |
5.330 |
100,00 |
|
85495 |
|
Pozostała działalność |
580 |
580 |
100,00 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
580 |
580 |
100,00 |
900 |
|
|
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |
1.549.195 |
422.582 |
27,28 |
|
90001 |
|
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
14.210 |
13.204 |
92,92 |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
14.210 |
13.204 |
92,92 |
|
90002 |
|
Gospodarka odpadami |
53.000 |
52.974 |
99,95 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
53.000 |
52.974 |
99,95 |
|
90003 |
|
Oczyszczanie miast i wsi |
86.200 |
85.526 |
99,22 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
86.200 |
85.526 |
99,22 |
|
90015 |
|
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
176.085 |
174.608 |
99,16 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2.000 |
1.998 |
99,90 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
97.585 |
96.834 |
99,23 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
41.000 |
40.301 |
98,30 |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
35.500 |
35.475 |
99,23 |
|
90095 |
|
Pozostała działalność |
1.219.700 |
96.270 |
7,89 |
|
|
4100 |
Wynagrodzenia agencyjno-pro wizyjne |
19.800 |
19.767 |
99,83 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
900 |
704 |
78,22 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
6.000 |
4.764 |
79,40 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
28.500 |
28.035 |
98,37 |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
1.164.500 |
43.000 |
3,69 |
921 |
|
|
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO |
341.000 |
340.251 |
99,78 |
|
92109 |
|
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
175.000 |
175.000 |
100,00 |
|
|
2550 |
Dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury |
175.000 |
175.000 |
100,00 |
|
92116 |
|
Biblioteki |
145.000 |
145.000 |
100,00 |
|
|
2550 |
Dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury |
145.000 |
145.000 |
100,00 |
|
92195 |
|
Pozostała działalność |
21.000 |
20.251 |
96,43 |
|
|
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń |
3.400 |
3.352 |
98,59 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
6.000 |
5.533 |
92,22 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
11.600 |
11.366 |
97,98 |
926 |
|
|
KULTURA FIZYCZNA I SPORT |
39.212 |
38.227 |
97,49 |
|
92605 |
|
Pozostała działalność |
39.212 |
38.227 |
97,49 |
|
|
2820 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
16.525 |
16.525 |
100,00 |
|
|
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń |
2.500 |
1.515 |
60,60 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2.142 |
2.142 |
100,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
16.170 |
16.170 |
100,00 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
1.875 |
1.875 |
100,00 |
|
|
|
Razem |
20.430.270 |
17.884.529 |
87,54 |
Burmistrz Gminy Myszyniec
mgr inż.Bogdan Glinka
Realizacja dotacji celowych związanych z realizacją zadań zleconych przez
administrację rządową w 2003 roku
Tabela Nr 3
Dz. |
Rozdz. |
§ |
Treść |
Plan |
Wykonanie |
| ||||||
zł |
% |
| ||||||||||
750 |
|
|
ADMINISTRACJA PUBLICZNA |
75.681 |
75.681 |
100 |
| |||||
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
75.681 |
75.681 |
100 |
| |||||
|
|
201 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
75.681 |
75.681 |
100 |
| |||||
751 |
|
|
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNOCTWA |
43.744 |
43.744 |
100 |
| |||||
|
75101 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
1.512 |
1.512 |
100 |
| |||||
|
|
201 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
1.512 |
1.512 |
100 |
| |||||
|
75110 |
|
Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne |
42.232 |
42.232 |
100 |
| |||||
|
|
201 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
42.232 |
42.232 |
100 |
| |||||
754 |
|
|
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA |
500 |
500 |
100 |
| |||||
|
75414 |
|
Obrona cywilna |
500 |
500 |
100 |
| |||||
|
|
201 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
500 |
500 |
100 |
| |||||
801 |
|
|
OŚWIATA I WYCHOWANIE |
10.722 |
10.722 |
100 |
| |||||
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
10.722 |
10.722 |
100 |
| |||||
|
|
201 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
10.722 |
10.722 |
100 | ||||||
853 |
|
|
OPIEKA SPOŁECZNA |
1.346.898 |
1.346.100 |
99,94 | ||||||
|
85303 |
|
Ośrodki wsparcia |
292.000 |
292.000 |
100 | ||||||
|
|
201 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
292.000 |
292.000 |
100 | ||||||
|
85313 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej |
14.158 |
14.042 |
99,18 | ||||||
|
|
201 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
14.158 |
14.042 |
99,18 | ||||||
|
85314 |
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne |
575.276 |
575.276 |
100 | ||||||
|
|
201 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
575.276 |
575.276 |
100 | ||||||
|
85316 |
|
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze |
57.224 |
56.542 |
98,81 | ||||||
|
|
201 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
57.224 |
56.542 |
98,81 | ||||||
|
85319 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
286.700 |
286.700 |
100 | ||||||
|
|
201 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
286.700 |
286.700 |
100 | ||||||
|
85328 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
112.000 |
112.000 |
100 | ||||||
|
|
201 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
112.000 |
112.000 |
100 |
| |||||
|
85395 |
|
Pozostała działalność |
9.540 |
9.540 |
100 |
| |||||
|
|
201 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
9.540 |
9.540 |
100 |
| |||||
900 |
|
|
GOSPODARKA KOMUNALMNAI OCHRONA ŚRODOWISKA |
67.000 |
67.000 |
100 |
| |||||
|
90015 |
|
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
67.000 |
67.000 |
100 |
| |||||
|
|
201 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
33.000 |
33.000 |
100 |
| |||||
|
|
631 |
Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administrcji rządowej oraz innych zadań zleconych |
34.000 |
34.000 |
100 |
| |||||
|
|
|
Razem |
1.544.545 |
1.543.747 |
99,95 |
| |||||
Burmistrz Gminy Myszyniec
mgr inż. Bogdan Glinka
Wykonanie planu wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2003r.
Tabela Nr 4
Dz. |
Rozdz. |
§ |
Treść |
Plan |
Wykonanie | |
zł |
% | |||||
750 |
|
|
ADMINISTRACJA PUBLICZNA |
75.681 |
75.681 |
100 |
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
75.681 |
75.681 |
100 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
58.872 |
58.872 |
100 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
4.841 |
4.841 |
100 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
10.526 |
10.526 |
100 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
1.442 |
1.442 |
100 |
751 |
|
|
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNOCTWA |
43.744 |
43.744 |
100 |
|
75101 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
1.512 |
1.512 |
100 |
|
|
4110 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
218 |
218 |
100 |
|
|
|
Składki na Fundusz Pracy |
31 |
31 |
100 |
|
|
|
Zakup usług pozostałych |
1.263 |
1.263 |
100 |
|
75110 |
|
Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne |
42.232 |
42.232 |
100 |
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
30.955 |
30.955 |
100 |
|
|
4110 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
493 |
493 |
100 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
26 |
26 |
100 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
7.376 |
7.376 |
100 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
3.289 |
3.289 |
100 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
93 |
93 |
100 |
754 |
|
|
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA |
500 |
500 |
100 |
|
75414 |
|
Obrona cywilna |
500 |
500 |
100 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
40 |
40 |
100 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
460 |
460 |
100 |
801 |
|
|
OŚWIATA I WYCHOWANIE |
10.722 |
10.722 |
100 |
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
10.722 |
10.722 |
100 |
|
|
3240 |
Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów |
10.722 |
10.722 |
100 |
853 |
|
|
OPIEKA SPOŁECZNA |
1.346.898 |
1.346.100 |
100 |
|
85303 |
|
Ośrodki wsparcia |
292.000 |
292.000 |
100 |
|
|
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń |
170 |
170 |
100 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
142.086 |
142.086 |
100 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
11.523 |
11.523 |
100 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
27.606 |
27.606 |
100 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
3.566 |
3.566 |
100 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
56.263 |
56.263 |
100 |
|
|
4220 |
Zakup środków żywności |
3.826 |
3.826 |
100 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
2.995 |
2.995 |
100 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
804 |
804 |
100 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
32.263 |
32.263 |
100 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
1.649 |
1.649 |
100 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
4.175 |
4.175 |
100 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
5.074 |
5.074 |
100 |
|
85313 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej |
14.158 |
14.042 |
99,18 |
|
|
4130 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne |
14.158 |
14.042 |
99,18 |
|
85314 |
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne |
575.276 |
575.276 |
100 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
553.858 |
553.858, |
100 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
21.418 |
21.418 |
100 |
|
85316 |
|
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze |
57.224 |
56.542 |
98,81 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
57.224 |
56.542 |
98,81 |
|
85319 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
286.700 |
286.700 |
100 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
208.697 |
208.697 |
100 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
17.233 |
17.233 |
100 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
38.770 |
38.770 |
100 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
5.357 |
5.357 |
100 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
11.003 |
11.003 |
100 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
5.640 |
5.640 |
100 |
|
85328 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
112.000 |
112.000 |
100 |
|
|
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń |
250 |
250 |
100 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
66.452 |
66.452 |
100 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
5.072 |
5.072 |
100 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
12.611 |
12.611 |
100 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
1.743 |
1.743 |
100 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
4.917 |
4.917 |
100 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
16.908 |
16.908 |
100 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
1.003 |
1.003 |
100 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
3.044 |
3.044 |
100 |
|
85395 |
|
Pozostała działalność |
9.540 |
9.540 |
100 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
9.540 |
9.540 |
100 |
900 |
|
|
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |
67.000 |
67.000 |
100 |
|
90015 |
|
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
67.000 |
67.000 |
100 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
20.000 |
20.000 |
100 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
13.000 |
13.000 |
100 |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
34.000 |
34.000 |
100 |
Razem |
|
1.544.545 |
1.543.747 |
99,95 |
Burmistrz Gminy Myszyniec
mgr inż. Bogdan Glinka
Załączniki (2) | Metadane | Drukuj | Historia zmian |
Załączniki
Zarządzenie nr 55/04 (13.5kB) | ||
Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2003 rok (570.1kB) |
Metadane
Data utworzenia: | (brak danych) |
Wprowadził do systemu: | Sławomir Kamiński |
Data wprowadzenia: | 2004-05-18 11:11:41 |
Opublikował: | (brak danych) |
Data publikacji: | (brak danych) |
Ostatnia zmiana: | 2006-04-03 13:21:52 |
Ilość wyświetleń: | 1669 |