Zarządzenie Nr 55/2004

Burmistrza Gminy Myszyniec

z dnia 23 marca 2004 r.

 

 

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2003 rok

 

Na podstawie art. 136 ust. l ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (j. t. z 2003r Dz. U. Nr 15, póz. 148 z późń. zm.) Burmistrz Gminy zarządza, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2003 rok zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu gminy przedstawia się Radzie Gminy w Myszyńcu oraz przesyła Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie.

 

§ 2.

 

 Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Gminy.

 

§ 3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Zarządzenia Nr 55l 2004

Burmistrza Gminy Myszyniec z dnia 23 marca 2004r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania

z wykonania budżetu gminy za 2003 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2003 rok

Budżet gminy na 2003 rok został uchwalony uchwałą Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2003 roku w kwotach:

dochody - 16.515.365 zł

wydatki   - 17.528.905 zł

w tym plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wynosi 1.470.693 zł.

W wyniku wprowadzonych w ciągu roku zmian w planie dochodów i wydatków uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Burmistrza Gminy budżet gminy został zwiększony i na dzień 31 grudnia 2003r wynosił:

dochody   - 18.063.730 zł

wydatki    - 20.430.270 zł

w tym plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami 1.544.545 zł. W ciągu 2003 roku budżet gminy zmieniany był 14 razy. Burmistrz pięciokrotnie dokonał zmian budżetu w toku jego wykonywania zarówno z upoważnienia ustawowego, jak i upoważnienia udzielonego przez Radę Gminy. Wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2003r wynosi:

dochody   - 17.592.048,20 zł

wydatki    - 17.884.528,87 zł

Budżet gminy za 2003 rok zamknął się deficytem w kwocie 706.141 zł i w stosunku do roku ubiegłego jest wyższy o 507.893 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2003 wynoszą 3.512.177 zł w tym z tytułu zaciągniętych pożyczek 2.190.257 zł. Przyrost zadłużenia z tytułu zaciągniętych pożyczek w stosunku do roku ubiegłego wynosi 73,33 %. W ciągu roku Burmistrz Gminy Myszyniec zawarł dwie umowy - pożyczek z WFOŚiGW w Warszawie na łączną kwotę 1.213.114 zł.

Przyjęty na 2003 rok plan spłaty pożyczek w kwocie 413.660 zł w ciągu roku nie uległ zmianie i został zrealizowany w 100 %

Zmiany zobowiązań w ciągu roku z tytułu zaciągniętych pożyczek w WFOŚi GW:

-        stan na początku roku              -1.263.626

-        wpływy pożyczek                     -1.340.291

-        spłaty pożyczek                       -   413.660

-        umożenia pożyczek

-        stan na koniec roku                  -2.190.257

w tym:

 

1)            zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek na budowę kanalizacji
    - 502.046 zł

2)     zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek na budowę wodociągu zbiorowego   

    -515.610 zł

3) zobowiązanie z tytułu zaciągniętych pożyczek na termomodernizację szkół

    -1.172.601 zł.

I DOCHODY

Dochody Gminy Myszyniec za rok 2003 wynoszą 17.592.048 zł i stanowią 97,39% rocznego planu dochodów. W stosunku do 2002 roku dochody gminy wzrosły o 972.877 zł, tj. o 5,85 % - w wyniku niżej wyszczególnionych zmian

 

Lp

Wyszczególnienie

Wykonanie 2002

Wykonanie 2003

Przyrost dochodów w stos. do 2002r -zł

1

Subwencja ogólna

w tym subwencja oświatowa

8.850.417 5.485.618

9.716.735 6.170.299

+ 866.318

+ 684.681

2

Dotacje

 

w tym dotacje na inwestycje własne

4.666.472

 

 

2.334.058

4.783.476

 

 

2.721.024

+ 117.004

 

 

+ 386.966

3

Dochody własne

 

w tym udziały w podatku dochód. od osób fizycznych

3.102.282

 

 

707.998

3.091.837

 

 

728.901

- 10.445

 

 

 + 20.903

 

Ogółem dochody

16.619.171

17.592.048

+ 972.877

W okresie ostatnich dwóch lat nastąpiły zmiany w strukturze dochodów budżetu gminy na korzyść subwencji ogólnej i dotacji na inwestycje własne. Systematycznie maleją zaś dochody własne.

W strukturze dochodów budżetu gminy poszczególne grupy dochodów stanowią odpowiednio:

-        dochody własne      - 17,58%

-        dotacje                     - 27,19%

-        subwencje ogólne      - 55,23 %

Realizację planu poszczególnych grup dochodów i strukturę wykonanych dochodów budżetu gminy przedstawia poniższe zestawienie.

 

Wykonanie planu i struktura zrealizowanych dochodów gminy.

 

 

Lp.

Wyszczególnienie

 

Plan po zmianach w zł

Wykonanie na 31.12.2003

Struktura wykonanych dochodów ogółem %

%

1

 

Subwencja ogólna

Z tego:      część podstawowa

                część oświatowa

                część rekompensująca

 

9.716.735

3.265.827

6.170.299

280.609

 

9.716.735

3.265.827

6.170.299

280.609

 

 

100

100

100

100

 

55,23

18,56

35,07

1,60

 

2

 

Dotacje

 

5.410.764

 

4.783.476

 

88,4

 

27,19

 

21

 

Dotacje celowe na realizację zadań zleconych ustawami

W tym zadań inwestycyjnych

 

1.544.545

34.000

 

1.543.747

34.000

 

99,95

100

 

8,78

-

 

22

 

Dotacje celowe na inwestycje własne

 

3.324.413

 

2.721.024

 

81,85

 

15,47

 

23

 

Dotacje na dofinansowanie dodatków mieszkaniowych

 

287.995

 

267.346

 

92,83

 

1,52

 

24

Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień

 

46.411

 

44.151

 

95,13

 

0,25

 

25

 

Dotacje celowe na dofinansowanie pozostałych zadań bieżących

 

207.400

 

207.208

 

99,91

 

1,17

 

3

Dochody własne

 

2.936.231

 

3.091.837

 

105,30

 

17,58

 

 

 

Ogółem dochody

 

18.063.730

 

17.592.048

 

97,39

 

100,00

 

Szczegółowy obraz zrealizowanych dochodów w 2003 roku zawierają załączone tabele: Nr 1 i 3

 

1. Dotacje

 

Wskaźnik wykonania planu dotacji wynosi 88,40 %.

Otrzymane dotacje w kwocie 4.783.476 zł stanowią 27,19 % budżetu gminy. Gmina nie wykorzystała przyznanych dotacji na łączną kwotę 4.139,20 zł, w tym:

-        dotacje celowe na zadania zlecone ustawami w kwocie 798,24 zł - zwrócono do
budżetu Wojewody ( dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne -
116,30 zł i dotacja na zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne - 681,94 zł),

-        nie pobrano dotacji celowych na inwestycje własne w kwocie 889 zł (dotacja z
WFOŚ i GW - na budowę zbiornika wodnego - 601 zł i dotacja z TFOGR na
modernizację dróg gminnych - 288 zł),

-        nie wykorzystano i nie pobrano z budżetu Wojewody kwoty 2.260 zł z dotacji

przeznaczonej na utrzymanie miejsc pamięci narodowej,

-   nie wykorzystano i nie pobrano dotacji z PEFRON-u przeznaczonej na zadania
bieżące ŚDS-u-192 zł

Pozostałe dotacje wykorzystane zostały w całości zgodnie z przeznaczeniem, przy czym dotację na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych OPS pobrał w nadmiernej wysokości o 20.649 zł. Kwotę tą zwrócono do budżetu Wojewody w 2004 roku.

Wykorzystane dotacje celowe na realizację zadań zleconych ustawami wynoszą 1.543.747 zł, w tym:

1/ z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego - 1.500.003 zł z przeznaczeniem na:

-        realizację zadań MUW - 75.681 zł

-        zadania z zakresu OC  -      500 zł

-        „wyprawki szkolne"    - 10.722 zł

-        utrzymanie OPS i różne formy pomocy społecznej realizowane przez
OPS                               -1.054.100 zł

-        wydatki bieżące ŚDS    - 292.000 zł

-        sfinansowanie kosztów oświetlenia dróg nie będących w zarządzie
gminy                                            - 33.000 zł,

-        budowę nowych punktów oświetlenia ulic, placów i dróg nie
będących w zarządzie gminy
                               -34.000 zł

2/z Krajowego Biura Wyborczego    - 43.744 zł

z przeznaczeniem na:

-        aktualizację rejestru wyborców - 1.512 zł

-        przeprowadzenie ogólnokrajowego referendum   - 42.232 zł.

Otrzymane dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień w kwocie 44.151 zł pochodzą:

  z budżetu Starosty Ostrołęckiego na realizację zadań z zakresu melioracji
36.411 zł,

--  z budżetu Wojewody na utrzymanie miejsc pamięci narodowej 7.740 zł.

Bieżące zadania własne gminy dofinansowane były dotacjami w wysokości 495.203 zł, w tym:

1/ z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego - 495.203 zł z przeznaczeniem na:

    dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych -
287.995zł

    Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli -
emerytów i rencistów   - 17.400 zł

    dofinansowanie dożywiania dzieci - 165.000 zł

2/ z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 24.808 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji „Mitingu Lekkoatletycznego Środowiskowych Domów Samopomocy Województwa

Mazowieckiego".

 

Na dofinansowanie inwestycji własnych otrzymane dotacje w kwocie 2.721.024 zł pochodzą z następujących źródeł:

-        z Fundacji Wspomagania Wsi -16.000 zł - na budowę wodociągu zbiorowego,

-        z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych - 75.212 zł - na
modernizację gminnych dróg transportu rolniczego,

-        z Ministerstwa Edukacji Narodowej (wcześniej z Urzędu Kultury Fizycznej i
Sportu w Warszawie) - 250.000 zł - na budowę Sali Sportowej przy Szkole
Podstawowej w Wolkowych,

-        z SAPARD-u - 594.168 zł - na przebudowę drogi gminnej Zawodzie -
Niedźwiedź,

-        i z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie - 1.785.644 zł -
na budowę wielofunkcyjnego zbiornika wodnego.

2. Dochody własne

Plan dochodów własnych zrealizowany został w 105 % jednak w stosunku do roku ubiegłego dochody te nieznacznie zmalały (-10.445 zł). W 2003 roku zrealizowane dochody własne gminy wyniosły 3.091.837 zł w tym podstawowe dochody podatkowe 2.199.404 zł.

Zmieniły się proporcje między dochodami gminy realizowanymi przez Urząd Skarbowy a dochodami realizowanymi przez Urząd Miasta i Gminy na korzyść Urzędu Miasta i Gminy.

Realizację planu poszczególnych dochodów własnych oraz ich strukturę przedstawia poniższe zestawienie.

Realizacja dochodów własnych gminy.

 

Lp

Wyszczególnienie

Plan po

zmianach

Wykonanie na dzień

31.12.2003

Struktura

dochodów

własnych %

%

1

Podstawowe dochody podatkowe w

2.142.204

2.199.404

102,67

71,13

tym:

 

 

 

 

- udziały gminy w podatkach

stanowiących dochód budżetu

państwa

749.373

735.111

98,10

23,78

- podatek od nieruchomości

1.000.500

1.011.114

101,06

32,70

- podatek rolny

70.800

64.883

91,64

2,10

- podatek leśny

82.707

83.570

101,04

2,70

- podatek od środków transport.

82.500

139.244

168,78

4,50

- opłata skarbowa

57.000

59.484

104,36

1,92

- karta podatkowa

35.600

40.269

113,11

1,30

- podatek od czynności

 

 

 

 

cywilnoprawnych

63.724

65.729

130,15

2,13

2

Podatek od spadków i darowizn

6.800

8.847

130,11

0,29

3

Opłata targowa

150.000

152.289

101,53

4,93

4

Opłaty za wydanie zezwoleń na

sprzedaż napojów alkoholowych

79.033

79.337

100,38

2,57

5

Dochody z mienia komunalnego

364.044

427.652

120,79

13,83

 

Odsetki od środków na rach. bank.

34.000

48.188

141,73

1,56

7

Odsetki z tytułu nieterminowych

wpłat podatków i opłat

11.200

18.995

169,60

0,61

8

Partycypacja w kosztach budowy

urządzeń komunalnych

55.000

61.518

111,85

1,99

9

Pozostałe dochody

93.950

95.607

101,76

3,09

 

Razem

2.936.231

3.091.837

105,30

100,00

Pozostałe dochody własne stanowią:

-    opłaty za usługi opiekuńcze                                                                                  - 18.036 zł

-    opłaty za wydawanie świadectw miejsca pochodzenia zwierząt -   8.180 zł

-    dzierżawa obwodów łowieckich                                                                            - 2.030 zł

-    dochody budżetowe uzyskane przez szkoły i placówki oświatowe                        - 59.353 zł

-    inne                                                                                                                    -    8.008 zł

Niepełne wykonanie planu dochodów dotyczy:

-        podatku rolnego 91,64 %,

-        oraz udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa -
98,10%.

 

 

 

Bardzo wysoki wskaźnik wykonania podatku od środków transportowych, dochodów z mienia komunalnego oraz odsetek od nieterminowych wpłat jest wynikiem egzekwowania zaległych należności tych dochodów.

W strukturze dochodów własnych największy udział stanowią:

-    podstawowe dochody podatkowe 71,13%

z tego:

1)  podatek od nieruchomości 32,70%,

2)            udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu
państwa 23,78%.

-    i dochody zmienia komunalnego 13,83%.

Mimo wykonania planu dochodów podatkowych w 102,67% w okresie dwóch ostatnich lat nastąpiło zmniejszenie wpływów tych dochodów o 82.208 zł, tj. o ok. 4%. W stosunku do roku ubiegłego zmalały wpływy następujących podatków i opłat:

-        podatków realizowanych przez Urzędy Skarbowe o 71.143 zł (podatek od
czynności cywilno-prawnych, karty podatkowej i podatku od spadków i
darowizn),

-        podatku od nieruchomości o 55.099 zł,

-        i podatku rolnego   o 5.340 zł.

Zmniejszone dochody z podatku od nieruchomości spowodowane są wyraźnym wzrostem skutków obniżenia górnych stawek podatkowych z 239.410 zł w 2002 roku do 492.503 zł w 2003 roku oraz wzrostem udzielonych ulg i umorzeń z 973 zł w 2002 roku do 55.998 zł w 2003 roku.

Natomiast zmniejszenie wpływów z podatku rolnego spowodowane jest obniżeniem się średniej ceny żyta stosowanej przy ustalaniu wymiaru tego podatku o 10,06% oraz wzrostu ulg i umorzeń z 373 zł w 2002 roku do 973 zł w 2003 roku.

Zmiany w wielkości uzyskanych dochodów podatkowych i opłat w okresie 2002-2003 ilustruje poniższe zestawienie.

 

 

 

 

Wielkość dochodów podatkowych i opłat w okresie 2002 - 2003 rok

 

Lp.

Wyszczególnienie

Wykonanie w 2002

w zł

Wykonanie w 2003

w zł

Wskaźnik dynamiki 2003/2002

%

1

Podstawowe dochody podatkowe:

2.281.682

2.199.404

96,39

 

Udziały w podatkach stanów, dochód budżetu państwa

719.670

735.111

102,15

 

Podatek od nieruchomości.

1.066.213

1.011.114

94,83

 

Podatek rolny

70.223

64.883

92,40

 

Podatek leśny.

79.873

83.570

104,63

 

Podatek od środków transportowych

119.893

139.244

116,14

 

Karta podatkowa

59.864

40.269

67,27

 

Podatek od czynności cywilno­prawnych

121.711

65.729

54,00

 

Opłata skarbowa

44.264

59.484

134,38

2

Podatek od spadków i darowizn

4.413

8.847

200,48

3

Opłata targowa

94.668

152.289

160,87

4

Opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

70.792

79.337

112,07

5

Dochody z mienia komunalnego

357.396

427.652

119,66

6

Partycypacja ludności w kosztach budowy urządzeń komunalnych

90.890

61.518

67,68

Największy przyrost podatków i opłat w stosunku do 2002 roku osiągnięty został:

-        z opłaty targowej 160,87%,

-        z opłaty skarbowej 134,38 %,

-        z dochodów z mienia komunalnego 119,66 %,

-        i z podatku od środków transportowych 116,14 %.

Należności zaległe na dzień 31.12.2003r wynoszą 97.042 zł, stanowią 5,51 % zrealizowanych dochodów i w stosunku do roku 2002 wzrosły o 15.634 zł tj. o 19,20%.

Szczegółowy wykaz zaległości na dzień 31.12.2003r przedstawia się następująco:

 

Lp

Wyszczególnienie

Przypis netto zł

Zaległość

%

1

Podatek od nieruchomości

1.036.298

26.566,35

2,56

2

Podatek rolny

72.052

7.389

10,26

3

Podatek leśny

85.922

2.450

2,85

4

Podatek od środków transportowych

189.045

49.801

26,34

5

Karta podatkowa

48.994

8.917

18,20

6

Podatek od czynności cywilnoprawnych

65.896

550

0,83

     7

Najem lokali mieszkalnych

6.386

307

4,81

    8

Użytkowanie wieczyste

18.251

12

0,06

    9

Dzierżawa składników majątkowych

86.204

1.050

1,22

 

Razem

1.609.048

97.042,35

6,03

 

Zaległe należności z tytułu opłat za korzystanie z mienia komunalnego wynoszą 1.369 zł, w tym:

-        z tytułu najmu lokali mieszkalnych 307 zł,

-        z tytułu użytkowania wieczystego 12 zł(3 osoby),

-        z tytułu dzierżawy stoisk do sprzedaży mięsa na targowicy - 1.050 zł.

Należności zaległe z tytułu podatków wynoszą 95.673 zł i w stosunku do roku ubiegłego są wyższe o 27.233 zł. Powodem tego stanu jest głównie wzrost zaległych należności w podatku od środków transportowych z 19.275 zł w 2002 roku do 49.801 zł w 2003 roku

Należności zaległe z tytułu podatków są przedmiotem prowadzonego postępowania egzekucyjnego w administracji.

W ciągu roku wystawiono 128 tytułów wykonawczych na kwotę 30.382 zł w tym:

   w łącznym zobowiązaniu pieniężnym 86 tytułów wykonawczych
na kwotę 20.498 zł

   w podatku od nieruchomości 42 tytuły wykonawcze na kwotę 9.884 zł
Poza tym wystawiono 686 upomnień

w tym:

  na łącznym zobow. pieniężnym 482 upomnienia

  na podatek od nieruchomości 204 upomnienia

W 2003 zabezpieczeniem hipotecznym objęto należności podatkowe na kwotę 14.664,50 zł - 3 hipoteki w tym:

  w łącznym zobowiązaniu pieniężnym 3 hipoteki na kwotę 14.664,50 zł

W okresie od 01.01.2003 do 28 lutego wyegzekwowano zaległości podatkowe na kwotę 16.175,05 zł, w tym:

   w podatku od nieruchomości 7.073,60 zł,

   w łącznym zobowiązaniu pieniężnym 3.664,85 zł,

   w podatku od środków transportowych 5.436,60 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą 552.775 zł (492.503 zł bez podatku od środków transportowych) i w porównaniu z rokiem ubiegłym są wyższe o 313.635 zł ( z wyłączeniem podatku od środków transportowych 253.363 zł).

Skutki udzielonych ulg, odroczeń i umorzeń wynoszą 56.706 zł co stanowi 1,87 % dochodów własnych gminy i w stosunku do roku 2002 są wyższe o 55.963 zł.

W 2003 roku umorzono zaległości podatkowe przedsiębiorcom na kwotę 54.893,33 zł. Wykaz przedsiębiorców, którym umorzono te zaległości oraz podatników podatku rolnego i leśnego, którym umorzono zaległości w kwocie wyższej niż 100 zł podawany jest do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w siedzibie UMiG Myszyniec.

II WYDATKI

Plan wydatków budżetu gminy zrealizowany został w kwocie 17.884.528,87 zł tj. w 87,54 %. w tym:

-       wydatki bieżące w kwocie 11.975.812,21 zł-w 93,41 %

-       wydatki majątkowe w kwocie 5.908.716,66 zł - w 77,65 %

Niski wskaźnik wykonania wydatków spowodowany jest głównie niskim wskaźnikiem wykonania wydatków inwestycyjnych - 77,65%.

Zobowiązania budżetu gminy na dzień 31.12.2003 rok wynoszą 3.512.177 zł, w tym z tytułu zaciągniętych pożyczek 2.190.257 zł. Pozostałe zobowiązania w kwocie 1.321.920 zł dotyczą:

-       zobowiązań inwestcyjnych UMiG - 84.452 zł

-       zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego -515.556 zł
z tego:

 

1)  w oświacie                         - 393.102 zł

2)            w UMiG                               -   75.311 zł

3)            w pomocy społecznej          -   47.143 zł

 

-       zobowiązań szkół z tytułu dostaw towarów - 5.534,90zł

-       zobowiązań z tytułu świadczeń społecznych i wypłat dodatków mieszkaniowych
-268,41 zł

-       zobowiązań UMiG z tytułu dostaw towarów - 770 zł

Ponadto Gmina zobowiązana jest do zwrotu 715.340 zł pobranej dotacji w 2001 roku z budżetu Wojewody na budowę zbiornika wodnego.

Z wydatkowanych 17.884.528,87 zł w 2003 roku wydatki bieżące stanowią 66,96 % z tego:

-        wydatki bieżące oświaty                                     39,28 %

-        wydatki bieżące opieki społecznej                     12,97 %

-        dotacje z budżetu gminy                                      2,42 %
oraz wydatki majątkowe                                 33,04 %

Pozostałe środki tj. 12,29 % wydatkowane zostały na zadania realizowane przez UMiG.

 

Mimo, że na przestrzeni ostatnich dwóch lat poziom wydatków bieżących budżetu gminy nie uległ zmianie to w poszczególnych jednostkach budżetowych zmiany w tych wydatkach są znaczne. W stosunku do 2002 roku wzrosły wydatki w szkołach i placówkach oświatowych o 8,95 % i w Środowiskowym Domu Samopomocy o 15,55%.

Zmalały natomiast wydatki realizowane przez OPS o 12,67 % i Urzędu Miasta i Gminy o 10,44%.

Spośród zadań realizowanych przez UMiG największy spadek wydatków odnotowuje się w rozdziałach:

-        drogi publiczne gminne o 50,92 %,

-        OSP o 13,89%.

Natomiast wzrosły wydatki na:

-        oczyszczanie i gospodarkę odpadami o 29,53 %,

-        na oświetlenie dróg i ulic o 22,86 %.

 

 

Wykonanie planu i struktura wydatków w 2003 roku wg podmiotów przedstawia poniższe zestawienie

w zł

Lp

Wyszczególnienie

Plan wydatków 2003

Wykonanie planu wydatków

Wskaźnik wykonania planu

Struktura wydatków

%

I

Wydatki bieżące

12.821.033

11.975.812

93,41

66,96

1

Szkoły i placówki oświatowe

7.067.220

7.025.562

99,41

39,28

2

Opieka społeczna

2.367.798

2.320.173

97,99

12,97

21

 

Ośrodek Pomocy Społecznej

2.048.798

2.001.365

97,68

11,19

22

Środowiskowy Dom Samopomocy

319.000

318.808

99,94

1,78

3

UMiG

3.386.015

2.630.077

77,67

      14,71

31

Dotacje z budżetu gminy

432.878

432.798

99,98

2,42

32

Pozostałe wydatki bieżące

2.953.137

2.197.279

74,4

12,29

II

Wydatki majątkowe

7.609.237

5.908.717

77,65

    33,04

 

Razem wydatki

20.430.270

17.884.529

87,54

100

 

 

Wykonanie wydatków bieżących w latach 2002-2003r wg podmiotów

 

Lp

 

2002

2003

Wzrost wyda w stosunków w 2003r u do 2002r

%

I

Wydatki bieżące

11.908.055

11.975.812

+ 67.757

0,56

1

Szkoły i placówki oświatowe

6.448.437

7.025.562

+ 577.125

8,95

2

Opieka społeczna

2.567.560

2.320.173

-247.387

-9,64

21

OPS

2.291.661

.. .

2.001.365

- 290.296

-12,67

22

ŚDS

275.899

318.808

+ 42.909

15,55

3

UMiG

2.892.058

2.630.077

-261.981

-9,06

3 1

Dotacje

438.570

432.798

+ 5.772

-1,321

32

Pozostałe wydatki bieżące, w tym:

2.453.488

2.197.279

- 256.209

-10,44

 

- drogi publiczne gminne,

177.699

87.210

-90.489

- 50,92

 

- ochotnicze straże pożarne,

84.802

73.026

-11.776

-13,89:

 

- gospodarka odpadami i

106.924

138.500

+ 31.576

29,53

 

oczyszczanie,

 

 

 

 

 

- oświetlenie ulic i dróg,

113.248

139.133

+ 25.885

22,86

 

- utrzymanie UMiG,

1.275.379

1.256.795

- 18.584

-1,46

 

- przeciwdziałanie alkoholizmowi.

44.918

40.547

-4 371

- 9,73

Plan bieżących wydatków budżetowych został wykonany w 93,41 %. Nie podjęto realizacji wydatku z rozdz. 01095 w kwocie 400.162 zł, tj. zwrotu dotacji do budżetu państwa wskutek oczekiwania od czerwca 2003r na decyzję Wojewody dotyczącą umorzenia tego zobowiązania.

Niskie wykonanie planu wydatków dotyczy przede wszystkim:

-    gospodarki mieszkaniowej - 63,18 %

( nie zrealizowano planu zakupu gruntów)

-        wydatków na plany zagospodarowania przestrzennego - 84,96 %

-        wydatków na cmentarze - 74,93 %

( niskie wykonanie wynika z faktu niepełnego wykorzystania przyznanej dotacji na utrzymanie miejsc pamięci narodowej)

-    wydatków na obsługę długu publicznego - 78,57%

( oszczędności te spowodowane są faktem, że Gmina uniknęła prefinansowania pożyczkami inwestycji współfinansowanej przez fundusz przedakcesyjny -SAPRD)

-    wydatków w dziale administracja publiczna - 86,36 %

( niski wskaźnik wykonania wydatków dotyczy wszystkich rozdziałów - są to wydatki związane z utrzymanien Urzędu i obsługą Rady )

Planowane wydatki na realizację zadań własnych o charakterze obowiązkowym zostały zrealizowane następująco:

-   ochrona przeciwpożarowa - 75,27 %

-   oświata i wychowanie - 99,41 %

-   instytucje kultury - 100%

-   opieka społeczna - 97,99 %

-   dodatki mieszkaniowe - 100 %

-        wydatki związane z profilaktyką rozwiązywania problemów alkoholowych - 51,30%

-        utrzymanie czystości i porządku w gminie - 99,50 %

Realizacja pozostałych bieżących wydatków budżetowych w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej nie odbiega od planowanych kwot. Szczegółowy obraz zrealizowanych wydatków w 2003 roku zawierają załączone tabele Nr 2 i 4.

Bieżące wydatki na oświatę stanowią 39,28 % budżetu gminy i wyniosły 7.025.562 zł w tym na:

-        11 szkół podstawowych 4.401.824 zł

-        Przedszkola przy szkołach podstawowych 391.770 zł

-        3 Gimnazja 1.477.465 zł

-        Samorządowe Przedszkole 154.535 zł

-        Świetlice szkolne 54.689 zł

-        Dowożenie uczniów 287.872 zł

-        Kultura fizyczna i sport 20.187 zł

-        Zespół ekonomiczno - administracyjny 188.747 zł

-        Pozostałe wydatki 48.371 zł.

Łączna ilość uczniów wynosiła w 2003 roku 1.593, w tym w gimnazjach 539. Wydatki na jednego ucznia wyniosły:

-        w szkołach podstawowych 4.181 zł,

-        w gimnazjach 2.741 zł.

Natomiast wydatki na jedno dziecko w Przedszkolu Samorządowym wynoszą 6.181 zł

W stosunku do 2002 roku wydatki na oświatę wzrosły średnio o 8,95 %, w tym:

-        w przedszkolach o 25,60 %,

-        na dowożenie uczniów o 16,98 %,

-        w gimnazjach o 13,64 %,

-        na utrzymanie Gminnej Administracji Placówek Oświatowych o 5,75 %,

-        w szkołach podstawowych o 6,06 %,

-        na dokształcanie nauczycieli o 2,93 %.

Zmalały natomiast wydatki na utrzymanie świetlic szkolnych o 8,38 %.

 

 

Ogólna charakterystyka wydatków budżetowych w poszczególnych rozdziałach oświaty

Szkoły podstawowe  4.406.581zł

O       wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz świadczenia na rzecz

      osób fizycznych                                                                                            - 3.990.417

O       wydatki pozapłacowe                                                                                   -     400.922

O       wydatki na zakupy inwestycyjne                                                                    -        4.757

O       wyprawki szkolne dla uczniów podejmujących naukę

            w klasie pierwszej szkoły podstawowej                                                          -      10.485
Ogółem z tej formy dofinansowania skorzystało 130 uczniów.

Przeciętna ilość dzieci w szkołach podstawowych w 2003 roku   -1.054

w tym:

 

Myszyniec

-446

Myszyniec Stary

-  44

Wolkowe

-  92

Krysiaki

-  68

Cięćk

-  35

Wykrot

-   81

Wydmusy

-  75

Zalesię

-  71

Białusny Lasek

-  55

Olszyny

-  49

Pełty

-  38

Przeciętny koszt utrzymania jednego ucznia w szkole podstawowej -4.181 zł

Przedszkola przy szkołach podstawowych   391.870 zł

O       wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz świadczenia na rzecz

      osób fizycznych                                                                                            - 330.718

O       wydatki pozapłacowe                                                                                    -     61.152

Przeciętna ilość dzieci w szkołach podstawowych podstawowych   -163

w tym:

Myszyniec                        -    66

Myszyniec Stary                -    9

Wolkowe                         -    16

Krysiaki                           -    8

Cięćk                               -    6

Wykrot                            -    13

Wydmusy                        -    12

Zalesię                            -    10

Białusny Lasek                  -    7

Olszyny                           -    8

Pełty                               -    8
Przeciętny koszt utrzymania jednego ucznia w oddziale przedszkolnym -2.404 zł

 

 

 

Gimnazja    1.477.465  zł,

O       wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz świadczenia na rzecz

          osób fizycznych                                                                                                         - 1.250.565

O       wydatki pozapłacowe                                                                                               -      226.900

Przeciętna ilość dzieci w gimnazjach     -   539

 

Myszyniec

- 385

Myszyniec Stary

-    86

Wolkowe

-    68

Przeciętny koszt utrzymania jednego ucznia w gimnazjum - 2.741

Dokształacanie i doskonalenie nauczycieli   30.971 zł

Z dopłat do dokształcania w 2003 roku skorzystało 49 nauczycieli studiujących i podnoszących kwalifikacje zawodowe (studia magisterskie, podyplomowe, uzupełniające magisterskie, studia licencjackie, kursy).

Dowożenie uczniów do szkół   287.872 zł

Dowóz uczniów w 2003 r. odbywał się

transportem własnym                                          -    53.932

transportem PKS                                                 -      2.758

transportem wynajętym                                        - 231.182

Z dowozu ogółem korzystało                                                 -   511 dzieci

Przeciętny koszt dowozu jednego dziecka                              -   563 zł

 

Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół   188.747 zł

 

O       wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz świadczenia na rzecz

      osób fizycznych                                                                                                       - 170.770

O       wydatki pozapłacowe                                                                                               -     17.978

O       wydatki na zakupy inwestycyjne                                                                                -     9.047

Pozostała działalność  17.400 zł

Sfinansowano świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów:

-   talony na zakup świadczeń rzeczowych z okazji Dnia Kobiet

i Dnia Edukacji Narodowej                                                                            -          521

-   pomoc finansowa (zapomogi pieniężne)                                                        -      16.879

 

Świetlice szkolne  54.689 zł

O       wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz świadczenia na rzecz

     osób fizycznych                                                                                              -    50.189

O       wydatki pozapłacowe                                                                                    -       4.500

 

Na terenie gminy znajduje sie jedna świetlica szkolna przy Zespole Szkół w Myszńcu.

Przeciętna ilość uczniów korzystających ze świetlicy     -115
Przeciętny koszt na jednego ucznia                                       - 476 zł

Przedszkola  154.535 zł

O       wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz świadczenia na rzecz

     osób fizycznych                                                                                              -    125.558

O       wydatki pozapłacowe                                                                                    -      28.977

 

Przeciętna ilość dzieci korzystających z usług przedszkola                                     - 25 dzieci

Przeciętny koszt utrzymania jednego dziecka                                                       - 6.181 zł

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu  20.187 zł.

Wynagrodzenie koordynatora sportu                                                                 -   4.000

Wydatki pozapłacowe ( dowóz dzieci, zakup materiałów i wyposażenia,

 delegacje służbowe )                                                                                     - 16.187

W strukturze wydatków budżetu gminy ogółem największy udział stanowią:

-    wynagrodzenia wraz z pochodnymi 39,62 %, z tego:

wynagrodzenia szkół i placówek oświatowych 29,86 %

-    i wydatki inwestycyjne 33,04 %

Pozostałe wydatki realizowane prze Gminę stanowią 24,53 %.

W 2003 roku wydatki budżetu gminy na wynagrodzenia wzrosły średnio o 4,64 %, w tym:

-        w oświacie o 8,08 %,

-        w pomocy społecznej o 5,16 %,

-        w OSP o 30,76 %.

Zmalały natomiast wydatki na wynagrodzenia w UMiG o 17,13 %. Wzrosły wyraźnie wydatki na wynagrodzenia osób zatrudnionych przez UMiG na podstawie umów z Powiatowym Urzędem Pracy z 2.336 zł w 2202 roku do 75.269 zł w 2003 roku. Ogółem wydatki na te wynagrodzenia w 2003 roku wyniosły 246.093 zł, w tym PUP zrefundował kwotę 170.824 zł.

 

Wielkość wydatków w układzie rodzajowym przedstawia poniższe zestawienie.

 

Lp

Wyszczególnienie

Plan zl

Wykonanie zl

Wskaźnik-% wykonania planu

Struktura wydatków

-%

I

Wydatki inwestycyjne ogółem

7.609.237

5.908.717

77,65

33,04

II

Wydatki bieżące

12.821.033

11.975.812

93,41

66,96

1

Wynagrodzenia z pochodnymi

7.235.611

7.085.959

97,93

39,62

1 1

Szkoły i placówki oświatowe

5.373.100

5.340.796

99,40

29,86

12

Pomoc społeczna

682.904

665.949

97,52

3,72

13

UMiG

1.046.599

970.996

92,78

5,43

14

OSP

38.083

32.174

84,48

0,18

15

Zatrudnieni w UMiG na podstawie umów z PUP

94.150

75.269

79,95

0,42

16

Pozostałe

775

775

100

0,01

2

Dotacje z budżetu gminy

432.878

432.798

99,98

2,42

3

Wydatki na obsługę długu

89.916

70.647

78,57

0,40

4

Pozostałe wydatki bieżące

5.062.628

4.386.409

86,64

24,53

OGÓŁEM WYDATKI

20.430.270

17.884.529

87,54

100


 

Wielkość wydatków w układzie rodzajowym w latach 2002-2003

 

LP

 

2002

2003

Wzrost wydatków 2003 w stosunku do 2002r

o/o

I

Wydatki inwestycyjne

4.289.497

5.908.717

+ 1.619.220

37,75

II

Wydatki bieżące

1.908.055

11.975.812

+ 67.757

0,56

1

Wynagrodzenia z pochodnymi, w tym:

6.772.005

7.085.959

+ 313.954

4,64

11

Szkoły i placówki oświatowe

4.941.689

5.340.796

+ 399.107

8,08

12

Pomoc społeczna

633.252

665.949

+ 32.697

5,16

13

UMiG

1.171.691

970.996

-200.695    

-17,33

14

OSP

24.605

32.174

+ 7.569

30,76

15

Zatrudnienie na podstawie umów z PUP

2.336

75.269

+ 72.933

 

16

Pozostałe

-

775

775

-

2

Wydatki na obsługę długu

97.439

70.647

- 26.792

- 27,50

3

Dotacje z budżetu gminy

438.570

432.797

- 5.773

-1,32

4

Pozostałe wydatki bieżące

4.600.041

4.386.409

-213.632

-4,64

 

Ogółem wydatki

16.197.552

17.884.529

+ 1.686.977

 

 

 

Dotacje z budżetu gminy wynosiły w 2003 roku 432.797 zł i przekazane zostały podmiotom na realizację bieżących zadań własnych gminy. Dotacje z budżetu gminy otrzymały:

-        Związek Gmin Kurpiowskich - 2.000 zł

-        Klub Sportowy „Bartnik" - 16.525 zł

-        Myszyniecki Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji - 175.000 zł

-        Miejsko Gminna Biblioteka - 145.000zł

-        SIGE Ostrołęka - Publiczna SP Zdunek - 68.053 zł
-- Izby Rolnicze ( dotacje ustawowe ) - 1.220 zł

Ponadto z budżetu gminy przekazano kwotę 25.000 zł Starostwu Powiatowemu jako pomoc finansowana dofinansowanie remontu chodnika w Myszyńcu.

Planowane wydatki inwestycyjne zrealizowane zostały w 77,65 % a ich udział w wydatkach ogółem wynosi 33,04 %.

Wykonane wydatki inwestycyjne w kwocie 5.908.717 zł sfinansowane zostały
środkami pochodzącymi z następujących źródeł:
-z dotacji                                              2.755.023 zł

-        z pożyczek                                          1.340.291 zł

-        z wpłat ludności                                        61.518 zł

-        z dochodów własnych gminy  1.751.885 zł

 

Wykonanie poszczególnych zadań inwestycyjnych przestawia się następująco:

w zł

Lp.

Wyszczególnienie

Plan 2003

Wykonanie za okres do 31.12.2003

Wskaźnik wykonania planu %

Struktura wydatków

%

 

WYDATKI MAJĄTKOWE     

 

 

 

 

1

Dotacja dla Żarz. Pow. ZWOSP

30.000

30.000

100,00

0,17

2

Zakupy inwestycyjne - oświata

14.257

13.804

96,83

0,08

3

Wydatki na zakupy inwest. -UMiG

10.000

4.900

49,01

0,03

4

Inwestycje w oświacie

- modernizacja SP w Wydmusach

- modernizacja SP w Myszyńcu

- budowa sali sport. - SP Wolkowe

2.670.000 110.000 1.910.000 650.000

2.261.840,33 104.345,90 1.508.164,14 649.330,29

84,71 94,86 78,96 99,99

12,65

0,58

 8,43

 3,63

5

Wodociąg zbiorowy Wykrot

651.200

541.661,90

83,18

3,03

6

Zbiornik wodny Wykrot

  1.911.245

1.903.839,41

99,61

10,65

 

Modernizacja dróg

989.025

987.867,73

99,88

5,52

 

- przebud. dr. Zawodzie-Niedźwiedź

796.359

796.357,96

100

4,45

 

- modern, dr. tr. roi. Pełty 2,790 km

89.434

89.433,50

100

0,50

 

- modern, dr. tr. roi. Pełty 0,350 km

19.550

18.395,36

94,09

0,10

 

- moder. dr. Zalesię - Zdunek i Myszyniec St.- Wujaki

9.373

9.373,20

100

0,05

 

- moder. dr. Zdunek – Charcibałda

- przebud. dr. Zdunek - Charcibałda

- przebu. dr. gminnej Zduek Wydmusy o dł. 3,016 km

- przebud. dr. gminnej Myszyniec St.

50.196

7.320

 

 

5.093

50.195,79

7.320

 

 

5.092,91

100

100

 

 

100

0,28

0,04

 

 

0,03

 

o dł. 2,625 km

- przebud. dr. gminnej Myszyniec Leśny odł. 0,621 km

8.180

8.180

100

0,05

 

- modern, dr tr. roln. Olszyny 4,640 m

2.430

2.429,61

99,98

0,01

7

- modern, dr tr. roln. w m. Wykrot 2,620 km

1.090

1.089,38

99,94

0,01

 

Budowa targ. i moder. syst. ciepł.

1.164.500

43.000

3,69

0,24

 

- budowa targowiska

30.000

30.000

100

0,17

8

- moder. systemu ciepłowniczego

1.134.500

13.000

1,15

0,07

9

Bodowa oświetlenia dróg

35.500

35.475,43

99,93

0,2

10

Budowa kanalizacji - przyłączy

14.210

13.204,17

92,92

0,07

11

Zakup gruntów

119.300

73.122,54

61,29

0,41

 

Ogółem wydatki

7.609.237

5.908.717

77,65

33,04

Niewykonany został plan następujących zadań inwestycyjnych :

-        zakup gruntów - wykonanie 61,29 %,

-        modernizacja SP w Myszyńcu - wykonanie 78,96 %,

-        budowa wodociągu zbiorowego - wykonanie 83,18 %,

-        i modernizacja systemu ciepłowniczego gminy.

Ponadto na rachunek budżetu gminy wpłynęła kwota 9.025 zł z Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży z przeznaczeniem dla nieformalnej grupy osób fizycznych pn. „Młodzi dla Myszyńca" na naukę języków obcych. Kwota ta została zwrócona Fundacji.

 

III REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH PRZEZ ADMINISTRACJE RZĄDOWA.

Plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych gminie w 2003 roku wynosi 1.544.545 zł. Dotacje celowe na zadania zlecone zostały zrealizowane w kwocie 1.543.747 zł tj. w 99,95 % i zostały przeznaczone na pokrycie wydatków 2003 roku z zakresu zadań zleconych przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w kwocie 1.500.003 zł oraz na zadania zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze w kwocie 43.744 zł.

Z otrzymanej dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego odprowadzono w 2003 roku do budżetu Wojewody 798,24 zł, w tym:

   116,30 zł z dotacji na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne,

   681,94 zł z dotacji na zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne.

Dysponentami środków przeznaczonych na zadania zlecone gminie przez administrację rządową są:

   Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

   Krajowe Biuro Wyborcze - Delegatura Wojewódzka w Ostrołęce

Wielkość środków przyznanych i przekazanych gminie na poszczególne cele przez poszczególnych dysponentów obrazuje poniższe zestawienie.

 

Lp

Wyszczególnienie

Plan dochodów

Wykonanie dochodów zł

%

1

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

- na zadania Urzędu Wojewódzkiego

- na obronę cywilną

- na sfinansowanie wyprawek szkolnych

- na oświetlenie dróg i ulic nie będących w zarządzie gminy

w tym na inwestycje

- na opiekę społeczną

1.500.801

75.681

500

10.722

 

67.000 34.000 1.346.898

1.500.003

75.681

 500

10.722

 

67.000 34.000 1.346.100

99.95

100,00 100,00

100,00

 

100,00 100,00 99,94

2

Krajowe Biuro Wyborcze - Delegatura Wojewódzka w Ostrołęce

- na aktualizację stałego rejestru wyborców

- na przeprowadzenie ogólnokrajowego referendum

43.744

 

1.512

 

42.232

43.744

 

1.512

 

42.232

100,00

 

100,00

 

100,00

 

Razem

1.544.545

1.543.747

99,95

Wydatki na oświetlenie ulic, placów i dróg nie będących w zarządzie gminy w 2003 roku wyniosły 67.809 zł i sfinansowane zostały częściowo dotacją z MUW w kwocie 33.000 zł. Zobowiązanie Wojewody z tego tytułu wobec UMiG wynosi 34.809 zł. Kwota ta została zwrócona przez Wojewodę w lutym 2004 roku. Realizacja pozostałych dotacji w 2003 roku przebiegała prawidłowo, w tym kwotę 20.649 zł pobrano na wypłatę dodatków mieszkaniowych w nadmiernej wysokości.

 

IV REALIZACJA ZADAŃ POWIERZONYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ

MIEDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.

 

Gminie powierzono realizację zadań jedynie z zakresu melioracji. Plan finansowy dochodów i wydatków tych zadań wynosi 36.411 zł.

Dotacje przekazane w 2003 roku stanowią 100 % planu dochodów. Plan wydatków zrealizowany został w 100 %.

Szczegółowy plan wykonania tych zadań zamieszczono poniżej.

Realizacja dotacji celowych związanych z realizacją zadań powierzonych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2003 r.

 

Dz.

Rozdz.

§

Treść

Plan zł

Wykonanie

 

%

750

 

 

Administracja publiczna

36.411

36.411

100

 

75020

 

Starostwa powiatowe

36.411

36.411

100

 

 

232

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

36.411

36.411

100

Razem

36.411

36.411

100

 

 

 

 

 

 

Wykonanie planu wydatków na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego w 2003 roku.

 

Dz.

Rozdz.

   §

Treść

 

 

Plan

Wykonanie

       

%

750



 

Administracja publiczna

36.411

 

36.411

 

100

 

 

75020

 

Starostwa powiatowe

36.411

36.411

100

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

27.870

27.870

100

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

2.876

2.876

100

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

4.983

4.983

100

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

682

682

100

 

 

 

 

 

 

WYKONANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z TYTUŁU WYDANYCH ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W 2003 ROKU

Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2003 roku wynoszą 79.337 zł i stanowią 100,38 % planu dochodów.

Realizacja tych wydatków przedstawia się następująco.

 

w zł

Dz.

Rozdz.

§

Treść

Plan

Wykonanie

851

 

 

OCHRONA ZDROWIA

79.033

40.547

 

85154

 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

79.033

40.547

 

 

3020

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

5.359

3.359

 

 

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

4.920

4.441

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

27.600

3.113

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

39.554

28.218

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

1.600

1.416

V POZABUDŻETOWE FORMY ORGANIZACYJNO-PRAWNE

Zadania gminy realizowane są również przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz dwie instytucje kultury:

-Myszyniecki Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji

- i Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną i Muzeum Regionalne w Myszyńcu.

Ponadto utworzone są środki specjalne przy Zespole Szkół w Myszyńcu, Publicznej Szkole Podstawowej w Pełtach, Publicznej Szkole Podstawowej w Wydmusach, Publicznej Szkole Podstawowej w Krysiakach, Publicznej Szkole Podstawowej w Wolkowych, Samorządowym Przedszkolu w Myszyńcu oraz przy Środowiskowym Domu Samopomocy.

Wykonanie planu przychodów i wydatków w/w form organizacyjnych przedstawia się następująco:

 

Lp.

Wyszczególnienie

Plan 2003/zl

Wykonanie na
31.12.2003r

I

Środki specjalne

 

 

1

Stan środków na początek roku

4.168

5.630

2

Przychody ogółem

80.543

77.098

3

Wydatki ogółem

81.571

79.679

4

Stan środków na dzień 31.12.2003r

3.140

3.049

II

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 

 

1

Stan środków na początek roku

8.200]

11.176

2

Przychody ogółem

11.800

11.795

3

Wydatki ogółem

20.000

14.295

4

Stan środków na dzień 31.12.2003r

-

8.676

III

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

 

 

1

Stan środków na początek roku

45.260

- 62.870

2

Przychody ogółem w tym: dotacje

644.600

-

665.072

-

3

Wydatki ogółem

652.000

599.164

 4

Stan środków na dzień 31.12.2003r

37.860

3.038

IV

Myszyniecki Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji

 

 

1

Stan środków na początek roku

2.500

- 2.970

2

Przychody ogółem

310.000

300.437

3

Wydatki ogółem

311.601

297.607

4

Stan środków na dzień 31.12.2003r

899

-140

V

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Myszyńcu

 

 

1

Stan środków na początek roku

-

2.018

2

Przychody ogółem

145.500

145.200

3

Wydatki ogółem

145.000

           146.833

4

Stan środków na dzień 31.12.2003r

500

385

 

 

Burmistrz Gminy Myszyniec

 

Mgr inż. Bogdan Glinka


 

Realizacja dochodów budżetowych za 2003 rok

      Tabela Nr 1

Dz.

Rozdz.

§

Treść

Plan zł

Wykonanie

%

010

 

 

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

1.851.285

1.854.877

100,19

 

01010

 

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

54.500

59.023

108,30

 

 

097

Wpływy z różnych dochodów

38.500

43.023

111,75

 

 

629

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

16.000

16.000

100,00

 

01095

 

Pozostała działalność

1.796.785

1.795.854         

99,95

 

 

069

Wpływy z różnych opłat

8.200

8.180

99,76

 

 

075

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze

2.340

2.030

86,75

 

 

626

Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

1.786.245

1.785.644

99,97

600

 

 

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

669.668

669.380

99,96

 

60016

 

Drogi publiczne gminne

669.668

669.380

99,96

 

 

626

Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

75.500

75.212

99,62

 

 

629

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

594.168

594.168

100,00

700

 

 

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

252.308

312.903

124,02

 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

252.308

312.903

124,02

 

 

047

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

18.240

18.239

99,99

 

 

075

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze

82.000

87.613

106,85

 

 

076

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

15.578

21.309

136,79

 

 

077

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości

135.830

184.826

136,07

 

 

092

Pozostałe odsetki

660

916

138,79

710

 

 

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

10.000

7.740

77,40

 

71035

 

Cmentarze

10.000

7.740

77,40

 

 

202

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

10.000

7.740

77,40

750

 

 

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

234.854

239.955

102,17

 

75011

 

Urzędy wojewódzkie

75.681

75.681

100

 

 

201

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom

75.681

75.681

100

 

75020

 

Starostwa powiatowe

36.411

36.411

100,00

 

 

232

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego

36.411

36.411

100,00

 

75023

 

Urzędy gmin/miast i miast na prawach powiatu

122.762

127.863

104,16

 

 

069

Wpływy z różnych opłat

10.100

11.421

113,08

 

 

075

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze

63.000

63.296

100,47

 

 

083

Wpływy z usług

14.000

16.785

119,89

 

 

092

Pozostałe odsetki

4.000

4.729

118,23

 

 

097

Wpływy z różnych dochodów

31.662

31.632

99,91

751

 

 

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

43.744

43.744

100,00

 

75101

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

1.512

1.512

100,00

 

 

 201

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom

1.512

1.512

100,00

 

75110

 

Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

42.232

42.232

100,00

 

 

201

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom

42.232

42.232

100,00

754

 

 

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

500

500

100,00

 

75414

 

Obrona cywilna

500

500

100,00

 

 

201

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom

500

500

100,00

756

 

 

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

2.388.887

2.458.873

102,93

 

75601

 

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

35.800

40.311

112,60

 

 

035

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej

35.600

40.269

113,11

 

 

091

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

200

42

21,00

 

75615

 

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

716.707

717.740

100,14

 

 

031

Podatek od nieruchomości

659.500

660.767

    100,19

 

 

033

Podatek leśny

54.207

54.217

100,02

 

 

034

Podatek od środków transportowych

2.500

2.596

103,84

 

 

091

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

500

160

32,00

 

75616

 

 

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

750.924

826.890

110,12

 

 

031

Podatek od nieruchomości

341.000

350.347

L  __    ._..............

102,74

 

 

032

Podatek rolny

70.800

64.883

91,64

 

 

033

Podatek leśny

28.500

29.353

102,99

 

 

034

Podatek od środków transportowych

80.000

136.648

170,81

 

 

036

Podatek od spadków i darowizn

6.800

8.847

130,10

 

 

037

Podatek od posiadania psów

100

0

0

 

 

043

Wpływy z opłaty targowej

150.000

152.289

101,53

 

 

050

Podatek od czynności cywilnoprawnych

63.724

65.729

103,15

 

 

091

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

10.000

18.794

187,94

 

75618

 

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

136.083

138.821

102,01

 



041

Wpływy z opłaty skarbowej

57.000

59.484

104,36

 

 

048

Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

79.033

79.337

100,38

 

 

091

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

50

0

0

 

75621

 

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

749.373

735.111

98,10

 

 

001

Podatek dochodowy od osób fizycznych

741.873

728.901

98,25

 

 

002

Podatek dochodowy od osób prawnych

7.500

6.210

82,80

758

 

 

RÓŻNE ROZLICZENIA

9.746.735

9.760.270

100,14

 

75801

 

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

6.170.299

6.170.299

100,00

 

 

292

Subwencje ogólne z budżetu państwa

6.170.299

6.170.299

100,00

 

75802

 

Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin

3.265.827

3.265.827

100,00

 

 

292

Subwencje ogólne z budżetu państwa

3.265.827

3.265.827

100,00

 

75805

 

Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin

280.609

280.609

100,00

 

 

292

Subwencje ogólne z budżetu państwa

280.609

280.609

100,00

 

7581

 

Różne rozliczenia finansowe

30.000

43.535

145,12

 

 

092

Pozostałe odsetki

30.000

43.458

145,12

 

 

097

Wpływy z różnych dochodów

0

77

0

801

 

 

OŚWIATA I WYCHOWANIE

318.794

319.419

100,20

 

80101

 

Szkoły podstawowe

297.068

297.388

100,11

 

 

075

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze

34.736

34.668

99,81

 

 

084

Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych

1.610

1.996

123,98

 

 

097

Wpłvwv z różnych dochodów

0

2

0

 

 

201

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

10.722

10.722

100,00

 

 

629

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

250.000

250.000

100,00

 

80114

 

Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkól

4.600

4.985

108,37

 

 

 083

Wpływy z usług

4.600

4.985

108,37

 

80195

 

Pozostała działalność

17.126

17.046

99,53

 

 

097

Wpływy z różnych dochodów

306

226

73,86

 

 

203

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zdań bieżących gmin

16.820

16.820

100,00'

853

 

 

OPIEKA SPOŁECZNA

1.842.893

1.821.290

98,83

 

8530

 

Ośrodki wsparcia

317.000

316.808

99,94

 

 

201

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

292.000

292.000

100,00

 

 

244

Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych

25.000

24.808

99,23

 

85313

 

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

14.158

14.042

99,18

 

 

201

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

14.158

14.042

99,18

 

85314

 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne

575.276

575.276

100,00

 

 

201

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

575.276

575.276

100,00

 

 8531

 

Dodatki mieszkaniowe

287.995

267.346

92,83

 

 

203

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

287.995

267.346

92,83

 

.....
 85316

 

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

57.224

56.542

98,81

 

 

201

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

57.224

56.542

98,81

 

85319

 

Ośrodki pomocy społecznej

286.700

286.700

100

 

 

201

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

286.700

286.700

100,00

 

85328

 

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

130.000

130.036

100,03

 

 

083

Wpływy z usług

18.000

18.036

100,20

 

 

201

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

112.000

112.000

100,00

 

8539

 

Pozostała działalność

174.540

174.540

100,00

 

 

201

      

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

9.540

9.540

100,00

 

 

203

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

165.000

165.000

100,00

854

 

 

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

18.062

17.602

97,45

 

8540

 

Przedszkola

17.475

17.020

97,40

 

 

069

Wpływy z różnych opłat

17.475

17.020

97,40

 

8549

 

Pozostała działalność

587

582

99,15

 

 

097

Wpływy z różnych dochodów

7

2

28,57

 

 

203

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

580

580

100,00

900

 

 

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

686.000

85.495

12,46

 

90001

 

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

16.500

18.495

112,09

 

 

097

Wpływy z różnych dochodów

16.500

18.495

112,09

 

9001

 

Oświetlenie ulic, placów i dróg

67.000

67.000

100,00

 

 

201

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

33.000

33.000

100,00

 

 

631

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami

34.000

34.000

100,00

 

90095

 

Pozostała działalność

602.500

0

0

 

 

626

Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

602.500

0

0

 

 

Burmistrz Gminy Myszyniec

 

              mgr inż. Bogdan Glinka


 

 

Dz

Rozdz.

§

Treść

Plan zł

Wykonanie

%

010

 

 

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

2.976.947

2.455.110

82,47

 

01010

 

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

651.200

541.662

83,18

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

651.200

541.662

83,18

 

01022

 

Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badanie monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego

11.040

8.389

75,99

 

 

4100

Wynagrodzenia agencyjno-pro wizyjne

4.040

4.036

99,90

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1.000

161

16,10

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

6.000

4.192

69,87

 

01030

 

Izby rolnicze

1.300

1.220

93,85

 

 

2850

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

1.300

1.220

93,85

 

01095

 

Pozostała działalność

2.313.407

1.903.839

82,30

 

 

2910

Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości

400.162

0

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2.000

0

 

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1.911.245

1.903.839

99,61

600

 

 

TRANSPORT I

ŁĄCZNOŚĆ

1.085.225

1.075.077

99,06

 

60014

 

Drogi publiczne powiatowe

25.000

25.000

100,00

 

 

2710

Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

25.000

25.000

100,00

 

60016

 

Drogi publiczne gminne

1.059.625

1.050.077

99,10

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

74

42

56,76

 

 

4270

Zakup usług remontowych

57.726

49.383

85,55

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

8.831

8.815

99,82

 

 

4430

Różne opłaty i składki

3.969

3.969

100,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

989.025

987.868

99,88

 

60095

 

Pozostała działalność

600

0

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

600

0

 

700

 

 

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

142.187

89.831

63,18

 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

142.187

89.831

63,18

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2.000

0

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

20.887

16.700

79,95

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

119.300

73.123

61,29

710

 

 

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

62.000

52.675

 84,96

 

71004

 

Plany zagospodarowania przestrzennego

50.000

43.683

87,37

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

50.000

43.683

87,37

 

71035

 

Cmentarze

12.000

8.992

74,93

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1.300

1.186

91,23

 

 

4270

Zakup usług remontowych

10.000

7.740

77,40

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

700

66

9,43

750

 

 

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

1.717.050

1.482.830

86,36

 

75011

 

Urzędy wojewódzkie

220.497

193.125

87,59

 

 

3020

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

450

214

47,56

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

152.700

140.372

91,93

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

12.507

12.507

100,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

35.900

24.588

68,49

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

4.920

3.488

70,89

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

3.400

2.677

78,74

 

 

4270

Zakup usług remontowych

4.000

3.458

86,45

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

1.200

928

77,33

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

2.900

2.390

82,41

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

2.520

2.503

99,33

 

75020

 

Starostwo powiatowe

78.763

69.022

87,63

 

 

3020

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

7.700

7.562

98,21

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

47.000|

44.197

94,04

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

4.819

4.818

99,98

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

12.000

8.212

68,43

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

1.644

1.133

68,92

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

400

0

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

800

0

 

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

3.000

1.747

 58,23

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

1.400

1.353

96,64

 

75022

 

Rady gmin/miast i miast na prawach powiatu

80.000

58.698

73,37

 

 

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

75.000

57.351

76,47

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2.400

1.347

56,13

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

1.200

0

 

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

1.400

0

 

 

75023

 

Urzędy gmin/miast i miast na prawach powiatu

1.125.735

994.647

88,36

 

 

3020

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

16.711

13.346

79,86

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

600.556

570.449

94,99

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

43.952

43.952

100

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

109.006

102.255

93,81

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

21.520

14.959

69,51

 

 

4140

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

4.000

2.846

71,15

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

82.700

75.100

90,81

 

 

4260

Zakup energii

22.160

22.152

99,96

 

 

4270

Zakup usług remontowych

14.000

4.322

30,87

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

160.700

108.720

67,65

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

18.600

11.895

63,95

 

 

4430

Różne opłaty i składki

8.900

6.919

77,74

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

12.930

12.831

99,23

 

 

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

10.000

4.901

49,01

 

75047

 

Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych

39.575

31.420

79,39

 

 

4100

Wynagrodzenia agencyjno-pro wizyjne

26.000

19.426

74,72

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

3.100

2.935

94,68

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

8.400

7.946

94,59

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

500

162

32,40

 

 

4430

Różne opłaty i składki

1.500

885

59,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

75

66

88,00

 

75095

 

Pozostała działalność

172.480

135.918

78,80

 

 

2900

Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związku gmin

2.000

2.000

100,00

 

 

3020

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

6.500

1.050

16,15

 

 

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

19.600

18.000

91,84

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

70.900

60.561

85,42

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

18.450

9.953

53,95

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

4.800

4.755

99,06

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

8.000

6.872

85,90

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

38.100

28.602

75,07

 

 

4570

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

4.130

4.126

99,90

751

 

 

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

43.744

43.744

100,00

 

75101

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

1.512

1.512

100,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

225

225

100,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

31

31

100,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

1.256

1.256

100,00

 

75110

 

Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

42.232

42.232

100,00

 

 

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

30.955

30.955

100,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

493

493

100,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

26

26

100,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

7.376

7.376

100,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

3.289

3.289

100,00

 

 

410

Podróże służbowe krajowe

93

93

100,00

754

 

 

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

137.383

103.526

75,36

 

75412

 

Ochotnicze straże pożarne

136.883

103.026

75,27

 

 

3020

 

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

400

141

35,25

 

 

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

17.000

12.743

74,96

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

30.000

25.470

84,90

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

2.630

1.627

61,86

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

4.860

4.669

96,07

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

593

408

68,80

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

24.550

14.265

58,11

 

 

4260

Zakup energii

1.300

869

66,85

 

 

4270

Zakup usług remontowych

10.000

2.046

20,46

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

8.000

3.964

49,55

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

350

112

32,00

 

 

4430

Różne opłaty i składki

7.200

6.712

93,22

 

 

6230

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych

30.000

30.000

100,00

 

75414

 

Obrona cywilna

500

500

100,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia200

40

40

100,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

460

460

100,00

757

 

 

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

89.916

70.647

78,57

 

75702

 

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

89.916

70.647

78,57

 

 

4430

Różne opłaty i składki

2.000

1.806

90,30

 

 

8070

Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów

87.916

68.841

78,30

801

 

 

OŚWIATA I WYCHOWANIE

9.589.774

9.139.504

95,3

 

80101

 

Szkoły podstawowe

7.169.992

6.736.711

93,96

 

 

3020

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

255.033

254.657

99,85

 

 

2590

Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznych szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych

68.053

68.053

100,00

 

 

3240

Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów

10.722

10.722

100,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

2.735.173

2.726.941

99,70

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenia roczne ogółem

201.623

200.366

99,38

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

564.836

558.886

98,95

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

76.814

76.370

99,42

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

237.417

231.322

97,43

 

 

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

28.468

26.458

92,94

 

 

4260

Zakup energii

59.102

58.625

99,18

 

 

4270

Zakup usług remontowych

5.498

5.479

99,65

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

75.912

75.807

99,86

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

985

985

100,00

 

 

4430

Różne opłaty i składki

3.388

3.232

95,40

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

172.211

172.211

100,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

2.670.000

2.261.840

84,71

 

 

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

4.757

4.757

100,00

 

80104

 

Przedszkola przy szkołach podstawowych

396.322

391.870

98,88

 

 

3020

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

30.428

30.429

100,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

222.373

218.777

98,38

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenia roczne ogółem

13.733

13.501

98,31

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

47.281

46.844

99,08

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

6.508

6.349

97,56

           

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

39.905

39.876

99,93

 

 

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

4.014

4.014

100,00

 

 

4260

Zakup energii

9.400

9.400

100,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

7.592

7.592

100,00

 

 

4430

Różne opłaty i składki

270

270

100,00

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

14.818

14.818

100,00

 

80110

 

Gimnazja

1.489.550

1.477.464

99,19

 

 

3020

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

56.389

56.389

100,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

884.735

877.178

99,15

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

61.977

61.976

100,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

178.068

174.182

97,82

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

24.277

23.721

97,71

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

91.314

91.315

100,00

 

 

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

9.130

9.042

99,04

 

 

4260

Zakup energii

32.492

32.492

100,00

 

 

4270

Zakup usług remontowych

200

201

100,50

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

92.839

92.839

100,00

 

 

4430

Różne opłaty i składki

1.011

1.011

100,00

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

57.118

57.118

100,00

 

80113

 

Dowożenie uczniów do szkół

287.872

287.872

100,00

 

 

3020

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

4.070

4.070

100,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

23.868

23.868

100,00

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenia roczne ogółem

1.370

1.370

100,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

5.219

5.219

100,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

996

996

100,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

11.594

11.594

100,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

233.940

233.940

100,00

 

 

4430

Różne opłaty i składki

6.156

6.156

100,00

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

659

659

100,00

 

80114

 

Zespoły administracyjno-ekonomiczne szkół

198.247

197.795

99,77

 

 

3020

Nagrody i wydatki osobowe nie

zaliczone do wynagrodzeń

197

197

100,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

128.931

128.931

100,00

 

 

14040

Dodatkowe wynagrodzenia roczne ogółem

9.253

9.253

100,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

25.009

25.009

100,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

3.426

3.426

100,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

11.655

11.655

100,00

 

 

4270

Zakup usług remontowych

98

98

100,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

5.835

5.835

100,00

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

106

106

100,00

 

 

4430

Różne opłaty i składki

283

 283

100,00

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

3.954

3.954

100,00

 

 

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

9.500

9.048

95,24

 

80146

 

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

30.971

30.971

100,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

25.012

25.012

100,00

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

5.959

5.959

100,00

 

80195

 

Pozostała działalność

16.820

16.820

100,00

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

16.820

16.820

100,00

851

 

 

OCHRONA ZDROWIA

79.033

40.547

51,30

 

85154

 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

79.033

40.547

51,30

 

 

3020

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

5.359

3.359

100,00

 

 

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

4.920

4.441

90,26

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

27.600

3.113

11,28

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

39.554

28.218

71,34

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

1.600

1.416

88,50

853

 

 

OPIEKA SPOŁECZNA

2.367.798

2.320.173

97,99

 

85303

 

Ośrodki wsparcia

319.000

318.808

99,94

 

 

3020

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

170

170

100,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

142.086

142.086

100,00

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

11.523

11.523

100,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

27.606

27.605

100,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

3.566

3.566

100,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

73.290

73.291

100,00

 

 

4220

Zakup środków żywności

3.826

3.826

100,00

 

 

4260

Zakup energii

2.995

2.995

100,00

 

 

4270

Zakup usług remontowych

804

804

100,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

41.476

41.284

99,54

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

1.649

1.649

100,00

 

 

4430

Różne opłaty i składki

4.935

4.935

100,00

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

5.074

5.074

100,00

 

85313

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

14.158

14.042

99,18

 

 

4130

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

14.158

14.042

99,18

 

85314

 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

620.276

620.276

100,00

 

 

3110

Świadczenia społeczne

598.858

598.858

100,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

21.418

21.418

100,00

 

85315

 

Dodatki mieszkaniowe

449.396

449.396

100,00

 

 

3110

Świadczenia społeczne

449.396

449.396

100,00

 

85316

 

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

57.224

56.542

98,81

 

 

3110

Świadczenia społeczne

57.224

56.542

98,81

 

85319

 

Ośrodki pomocy społecznej

444.700

434.279

97,66

 

 

3020

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

916

916

100,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

274.228

274.228

100,00

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

23.398

23.398

100,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

51.482

51.481

100,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

7.114

7.114

100,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

34.694

26.533

76,48

 

 

4270

Zakup usług remontowych

1.237

1.237

100,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

41.000

38.741

94,49

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

1.881

1.881

100,00

 

 

4430

Różne opłaty i składki

796

796

100,00

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

7.954

7.954

100,00

 

85328

 

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

253.504

226.495

1 89,35

 

 

3020

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

14.350

13.961

97,29

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

109.652

95.184

86,81

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

5.072

5.072

100,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

23.443

21.284

90,79

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

3.734

3.407

91,24

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4.917

4.916

100,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

88.289

78.624

89,05

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

1.003

1.003

100,00

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

3.044

3.044

100,00

 

85395

 

Pozostała działalność

209.540

200.335

95,61

 

 

3110

Świadczenia społeczne

194.540

185.335

95,27

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

15.000

15.000

100,00

854

 

 

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

209.806

209.804

100,00

 

85401

 

Świetlice szkolne

54.689

54.689

100,00

 

 

3020

Nagrody i wydatki osobowe nie

zaliczone do wynagrodzeń

2.785

2.785

100,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

33.057

33.057

100,00

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenia roczne ogółem

3.349

3.349

100,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

7.023

7.023

100,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

956

956

100,00

 

 

 4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4.500

4.500

100,00

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

3.019

3.019

100,00

 

85404

 

Przedszkola

154.537

154.535

100,00

 

 

3020

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

6.983

6.983

100,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

86.224

86.224

100,00

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

6.534

6.534

100,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

18.055

18.055

100,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

2.432

2.432

100,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

22.259

22.257

100,00

 

 

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

 1.500

1.500

100,00

 

 

4260

Zakup energii

2.657

2.656

 100,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

2.563

2.563

100,00

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

5.330

5.330

100,00

 

85495

 

Pozostała działalność

580

580

100,00

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

580

580

100,00

900

 

 

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

1.549.195

422.582

27,28

 

90001

 

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

14.210

13.204

92,92

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

14.210

13.204

92,92

 

90002

 

Gospodarka odpadami

53.000

52.974

99,95

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

53.000

52.974

99,95

 

90003

 

Oczyszczanie miast i wsi

86.200

85.526

99,22

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

86.200

85.526

99,22

 

90015

 

Oświetlenie ulic, placów i dróg

176.085

174.608

99,16

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2.000

1.998

99,90

 

 

4260

Zakup energii

97.585

96.834

99,23

 

 

4270

Zakup usług remontowych

41.000

40.301

98,30

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

35.500

35.475

99,23

 

90095

 

Pozostała działalność

1.219.700

96.270

7,89

 

 

4100

Wynagrodzenia agencyjno-pro wizyjne

19.800

19.767

99,83

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

900

704

78,22

 

 

4260

Zakup energii

6.000

4.764

79,40

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

28.500

28.035

98,37

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1.164.500

43.000

3,69

921

 

 

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

341.000

340.251

99,78

 

92109

 

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

175.000

175.000

100,00

 

 

2550

Dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury

175.000

175.000

100,00

 

92116

 

Biblioteki

145.000

145.000

100,00

 

 

2550

Dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury

145.000

145.000

100,00

 

92195

 

Pozostała działalność

21.000

20.251

96,43

 

 

3020

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

3.400

3.352

98,59

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

6.000

5.533

92,22

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

11.600

11.366

97,98

926

 

 

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

39.212

38.227

97,49

 

92605

 

Pozostała działalność

39.212

38.227

97,49

 

 

2820

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

16.525

16.525

100,00

 

 

3020

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

2.500

1.515

60,60

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2.142

2.142

100,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

16.170

16.170

100,00

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

1.875

1.875

100,00

 

 

 

Razem

20.430.270

17.884.529

87,54


 

Burmistrz Gminy Myszyniec

 

mgr inż.Bogdan Glinka


 

Realizacja dotacji celowych związanych z realizacją zadań zleconych przez

administrację rządową w 2003 roku

 

Tabela Nr 3

Dz.

Rozdz.

§

Treść

Plan

Wykonanie

 

 

%

 

750

 

 

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

75.681

75.681

100

 

 

75011

 

Urzędy wojewódzkie

75.681

75.681

100

 

 

 

201

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

75.681

75.681

100

 

751

 

 

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNOCTWA

43.744

43.744

100

 

 

75101

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

1.512

1.512

100

 

 

 

201

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

1.512

1.512

100

 

 

75110

 

Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

42.232

42.232

100

 

 

 

201

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

42.232

42.232

100

 

754

 

 

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

500

500

100

 

 

75414

 

Obrona cywilna

500

500

100

 

 

 

201

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

500

500

100

 

801

 

 

OŚWIATA I WYCHOWANIE

10.722

10.722

100

 

 

80101

 

Szkoły podstawowe

10.722

10.722

100

 

 

201

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

10.722

10.722

100

853

 

 

OPIEKA SPOŁECZNA

1.346.898

1.346.100

99,94

 

85303

 

Ośrodki wsparcia

292.000

292.000

100

 

 

201

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

292.000

 

292.000

100

 

85313

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

14.158

14.042

99,18

 

 

201

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

14.158

14.042

99,18

 

85314

 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

575.276

575.276

100

 

 

201

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

575.276

575.276

100

 

85316

 

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

57.224

56.542

98,81

 

 

201

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

57.224

56.542

98,81

 

85319

 

Ośrodki pomocy społecznej

286.700

286.700

100

 

 

201

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

286.700

286.700

100

 

85328

 

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

112.000

112.000

100

 

 

 

201

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

112.000

112.000

100

 

 

85395

 

Pozostała działalność

9.540

9.540

100

 

 

 

201

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

9.540

9.540

100

 

900

 

 

GOSPODARKA KOMUNALMNAI OCHRONA ŚRODOWISKA

67.000

67.000

100

 

 

90015

 

Oświetlenie ulic, placów i dróg

67.000

67.000

100

 

 

 

201

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

33.000

33.000

100

 

 

 

631

Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administrcji rządowej oraz innych zadań zleconych

34.000

34.000

100

 

 

 

 

Razem

1.544.545

1.543.747

99,95

 

Burmistrz Gminy Myszyniec

mgr inż. Bogdan Glinka


 

Wykonanie planu wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2003r.

Tabela Nr 4

Dz.

Rozdz.

§

Treść

Plan

Wykonanie

%

750

 

 

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

75.681

75.681

100

 

75011

 

Urzędy wojewódzkie

75.681

75.681

100

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

58.872

58.872

100

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

4.841

4.841

100

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

10.526

10.526

100

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

1.442

1.442

100

751

 

 

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNOCTWA

43.744

43.744

100

 

75101

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

1.512

1.512

100

 

 

 

4110

Wynagrodzenia osobowe pracowników

218

218

100

 

 

 

Składki na Fundusz Pracy

31

31

100

 

 

 

Zakup usług pozostałych

1.263

1.263

100

 

75110

 

Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

42.232

42.232

100

 

 

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

30.955

30.955

100

 

 

4110

Wynagrodzenia osobowe pracowników

493

493

100

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

26

26

100

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

7.376

7.376

100

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

3.289

3.289

100

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

93

93

100

754

 

 

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

500

500

100

 

75414

 

Obrona cywilna

500

500

100

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

40

40

100

 

4300

Zakup usług pozostałych

460

460

100

801

 

 

OŚWIATA I WYCHOWANIE

10.722

10.722

100

 

80101

 

Szkoły podstawowe

10.722

10.722

100

 

 

3240

Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów

10.722

10.722

100

853

 

 

OPIEKA SPOŁECZNA

1.346.898

1.346.100

100

 

85303

 

Ośrodki wsparcia

292.000

292.000

100

 

 

3020

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

170

170

100

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

142.086

142.086

100

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

11.523

11.523

100

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

27.606

27.606

100

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

3.566

3.566

100

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

56.263

56.263

100

 

 

4220

Zakup środków żywności

3.826

3.826

100

 

 

4260

Zakup energii

2.995

2.995

100

 

 

4270

Zakup usług remontowych

804

804

100

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

32.263

32.263

100

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

1.649

1.649

100

 

 

4430

Różne opłaty i składki

4.175

4.175

100

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

5.074

5.074

100

 

85313

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

14.158

14.042

99,18

 

 

4130

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

14.158

14.042

99,18

 

85314

 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

575.276

575.276

100

 

 

3110

Świadczenia społeczne

553.858

553.858,

100

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

21.418

21.418

100

 

85316

 

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

57.224

56.542

98,81

 

 

3110

Świadczenia społeczne

57.224

56.542

98,81

 

85319

 

Ośrodki pomocy społecznej

286.700

286.700

100

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

208.697

208.697

100

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

17.233

17.233

100

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

38.770

38.770

100

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

5.357

5.357

100

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

11.003

11.003

100

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

5.640

5.640

100

 

85328

 

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

112.000

112.000

100

 

 

3020

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

250

250

100

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

66.452

66.452

100

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

5.072

5.072

100

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

12.611

12.611

100

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

1.743

1.743

100

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4.917

4.917

100

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

16.908

16.908

100

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

1.003

1.003

100

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

3.044

3.044

100

 

85395

 

Pozostała działalność

9.540

9.540

100

 

 

3110

Świadczenia społeczne

9.540

9.540

100

900

 

 

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

67.000

67.000

100

 

90015

 

Oświetlenie ulic, placów i dróg

67.000

67.000

100

 

 

4260

Zakup energii

20.000

20.000

100

 

 

4270

Zakup usług remontowych

13.000

13.000

100

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

34.000

34.000

100

Razem

 

1.544.545

1.543.747

99,95

 

 

 

 

Burmistrz Gminy Myszyniec

 

                                                                                                            mgr inż. Bogdan Glinka